学员你好,合伙人才企业从事工作,发工资才需要申报个税,如果不发工资,又没有经营所得不需要申报
我公司是一家普通合伙性质的企业,现核定为查账征收,因为合伙企业不缴纳企业所得税。自然人有3个,其中一人为法人。请教下:1.这3位是否需要每月申报工资薪金个人所得税。收入所得怎么申报
合伙企业,由2位合伙人增加为4位合伙人,目前是零收入,公司也没有给这些人发薪缴纳社保,申报个税是需要4位都进行零申报还是申报一位就可以,还有经营所得申报
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 这个月开票开了330万的值增值做收入 但是我们这个收入的服务期是未来 三到四年的服务,所以费用计较少 费用都在后期 所以利润有点高 是不是有收入了 个人所得,经营所得 那里就要按利润申报 但是我们股东没有分红 这个合伙企业 经营所得应该是等 有分红了,才交个税经营所得税吧 是不是都是零申报就行了
咨询一个问题,合伙企业的合伙人,在没有分红的情况下,有提成 如何申报? 现在是合伙人每月也给一定金额的工资,这个申报工资薪金吗? 如果申报是不是重复征税 如果不申报,账上列支工资,季度调增缴纳经营所得就可以了对吧
老师,我单位是小规模(普通合伙)企业。 以前合伙人都是以雇员的身份参于工资薪金所得正常申报,这个月怎么没有了?别的职工名单都在,只有雇主没有了? 是不是参于生产经营所得缴纳个人所得税了,就不必参于全员申报(工资薪金所得申报)
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢