是的,就是你那样做的哈,也可以,原分录负数冲销
您好!老师,付货款时,由于收款账户不对,导致退款,如下会计分录对吗? 1.付款,借:应付账款—某公司 贷:银行存款 2.收到退款 借:银行存款 贷:应付账款
请问付保险费户名有误退汇,1、原由于发票未到,借,预付账款800贷银行存款800,2、退汇了,借银行存款800,借,预付账款-800,对吗?
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
从对公户转账给个人 分录怎么写 还款 借其他应付款-个人 贷银行存款 收到货款 借银行存款 贷应收账款 对不对
无票收入应该怎么做账呢
老师,一次性在个税系统更正申报24年度的工资(调减),在电子税务局纳税调增后缴纳的税费怎么做分录呀
老师,现在是电子专票,我想问一下还需要把专票复印了装订吗,进项税
老师好,暂估入库的商品,季末做主营业务成本结转吗
老师,公司先开票,后收钱,不考虑税费例如:开票金额 5万元,做账:借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入,次月收货钱49500,这样做账对吗?借:银行存款 49500 借:财务费用-现金折扣 500 贷:应收账款 50000,这500元可以税前抵扣吗?
老师,如果平时的财务报表那个营业成本呀,各种费用呀,每个季度报的报的不那么准确,就是说会多报一些,等到年底年报的时候和汇算清缴跟账上是一致的,这样可以吗?就是我123季度的营业成本跟那个其他的费用罗列的跟最后年报的全都不一样,这样可以吗?
其他应付款借方代表什么?
老师,单位第二季度末的时候利润有80多万,但是到年底的话,其实利润没有这么多,如果是先交了税后退的话,太麻烦,有风险,然后我想着第二季度怎么做,能先不交税呢
我们公司的旧电脑,原值100折旧200剩余800。800卖给了收废品的个人,对方不要发票,做固定资产清理时,还需要做销项税吗,这块要做未票收入吗,具体分录怎么写
个体户核定能来发票吗