你好 可以按照支付的来
老师,您好!购买材料付货款10万元给对方,收到对方的专票金额少了50元,分录是按专票金额还是按照银行付款回单呢?谢谢!
本来是打给对方预付款1万,后面又按照合同总金额开了银行承兑给对方,这样一来之前预付的1万是要收回来的,摘要和分录咋写? 麻烦告知到二级明细,谢谢
老师您好,我们买了一块地,先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借:应付账款,贷:银行存款。 第二个月收到了发票,我不知道怎么做分录,麻烦您说下,谢谢老师
老师好!老师,购买材料,取得专票,付款金额是10万元,票面金额减少了50元,账务处理时,那50元怎么样处理呢?谢谢!
12月28日按合同约定为购买丙材料以银行存款11000元预付远航厂货款材料验收入库,12月30日,28日预付远航厂货款购买的饼材料一运到增值税专用发票上,记载的货款为1万元,增值税1300元,供货方代垫运杂费500元。后续还需要补款多少呢?列出分录?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?