您好 50元计入营业外收入就好了

老师好!老师,购买材料,取得专票,付款金额是10万元,票面金额减少了50元,账务处理时,那50元怎么样处理呢?谢谢!
老师好!老师,本期进项税额是60万元,实际抵扣了50万元,那未抵扣的10万元进项的会计分录怎样做的吖,未抵扣的10万元进项凭证是放在本月吗?下月要抵扣时怎样处理呢?谢谢!
38/40(单选题)某小规模纳税人,购入一批材料,已验收入库,取得增值税专用发票注明价款100000元,增值税额13000元,开出一张面额100000元的银行承兑汇票支付价款,余款暂欠,申请汇票承兑时,支付手续费并取得专用发票注明金额50元(含税),正确的会计处理是A、购料时应借记“原材料”科目100000元B、购料时应贷记“应付票据”科目100000元C、支付承兑手续费时,应借记“财务费用”科目50元D、购料时未付差额款,应贷记“其他应付款科目13000元
从小规模处购进了3%的产品,取得了发票,认证抵扣时按票面金额和9%的扣除率计算抵扣了100元的进项税,但是在取得发票进行账务处理时,只按照票面金额冲减了购进成本50,我想知道100-50这个中间差额怎么处理呢?
老师您好,顾客购票时出票金额4905元,实际支付4920元,发票开4920元,多15元入其他收入可以吧?谢谢您!那如果顾客购票2160元,发票开2145元,实际支付2145元,少支付30元,怎么处理?谢谢老师!
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
公司A打算和另外一个公司B合作成立一个车间,该车间的产品出售给公司A的另外一个车间,由此产生收入,这样的操作可行吗?
(25/24)*(24/23) 最终不应该是25年*23年,95%*110%嘛
老师,怎么让资产减少啊
老师您好,海南省的高端人才个税汇算清缴是怎么申报的呢?是需要怎么填写?
老师你好,请问下经营范围里面是建筑材料和五金,可以开麻绳普票么?
之前多家单位缴过保险,现在新单位增员弹出该缴费人在【2022-08----2099-12】已登记【企业养老保险】,不允许在相同属期内重复登记本险种,该缴费人在【2022-07----2099-12】已登记【农民工失业保险】,不允许在相同属期内重复登记本险种,该缴费人在【2022-08----2099-12】已登记【基本医疗保险(含生育)】,不允许在相同属期内重复登记本险种,这个怎么解决
老师,是付了10万元的材料款给商家,收到的进项票面金额少开了50元 ,应该是营业外支出对吧,账务处理 借:主营业务成本88451.51 应交税费—应交增值税(进项税额 )11498.69 营业外支出49.80 贷:银行存款100000 (企业是装修公司)
收到的进项票面金额少开了50元,应该是营业外支出对 这样写分录可以的