怎么同一家单位自己卖给自己?

您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账
产生单位产生的油 这个油是在桶里面装的 我们收集废油 同时连桶一起运回来 这个桶需要我们的工艺去处理 所以油我们给对方钱 桶对方给我们钱 结账的时候是按照差额结算
那你你们就按差额开票不就完了。
主要分录不会编
最好还是各自开各自的发票 你们收桶加工钱 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 你们付油钱 借:库存商品 应交税费-增值税-进项 应付账款
主要现在发票按照差额开出去了
开差额的话双方都无法核算存货成本
这个差额两千多 对方给我们五千多 我们给对方两千多 还有其他处理的办法没
回答的系统出问题了,看不见你的回复了。差额的分录,就按照刚才给你发的确认收入的分录做就是。