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我们是一个收集和处置危废企业 收集的废矿物油我们是购买方 清洗的油桶费用 我们变成销售方 废物产生单位是同一家公司 结账的时候按照差额结算 这个怎么编分录 而且这两种业务都是我们公司的主营业务

2021-10-06 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-06 10:33

怎么同一家单位自己卖给自己?

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快账用户3575 追问 2021-10-06 10:35

产生单位产生的油 这个油是在桶里面装的 我们收集废油 同时连桶一起运回来 这个桶需要我们的工艺去处理 所以油我们给对方钱 桶对方给我们钱 结账的时候是按照差额结算

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齐红老师 解答 2021-10-06 10:38

那你你们就按差额开票不就完了。

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快账用户3575 追问 2021-10-06 10:39

主要分录不会编

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齐红老师 解答 2021-10-06 10:50

最好还是各自开各自的发票 你们收桶加工钱 借:应收账款       贷:主营业务收入              应交税费-增值税-销项 你们付油钱 借:库存商品       应交税费-增值税-进项       应付账款

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快账用户3575 追问 2021-10-06 11:21

主要现在发票按照差额开出去了

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齐红老师 解答 2021-10-06 11:24

开差额的话双方都无法核算存货成本

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快账用户3575 追问 2021-10-06 11:26

这个差额两千多 对方给我们五千多 我们给对方两千多 还有其他处理的办法没

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齐红老师 解答 2021-10-06 11:28

回答的系统出问题了,看不见你的回复了。差额的分录,就按照刚才给你发的确认收入的分录做就是。

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怎么同一家单位自己卖给自己?
2021-10-06
同学你好,分录,借:银行存款,2万元,原材料-废机油和废电池,4万元,贷:主营业务收入-废油桶,6万元。
2023-01-08
你好 借,银行存款6 贷,其他应付款4 营业收入和增值税2
2023-01-14
你好,那您原来这个采购时计入哪个科目了?
2023-07-24
1,你这是按实际使用当月就要交这税的,如果没交,可能是有滞纳金的,按实际占用面积 计算 2,对的,正确的
2020-06-09
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