同学,你好 你的理解正确

老师好 商品入库 借 库存商品 贷 人工 间接费用 直接材料 水电费要做到凭证里面吗
老师,从外面采购水果送给客户会计分录应该怎么写呢?
年度工资缴费是有社保才申报吗
加工费,合同签的是13个点的,发票的话要怎么开?
老师。个体户有两家。汇算清缴需要怎么操作呢
老师好,资产总额超5000万了适合什么会计制度或者会计准则呢
请问老师,现在我们为员工支付的宿舍租金,水电没有发票可以税前扣除吗?
老师截止到我们25.12月,法人和股东都欠公司钱未还清(其他应收款-法人/股东),,现在已经26年了,那要是现在26年股东还一部分公司款,还管用吗?不是年底不还完公司钱会交20%的个税吗?
老师,前年有一个月公司社保单位部分没有计提我现在做账务调整,借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-社保,还需要其他税务调整吗?具体怎么做啊?
#提问#请问老师年度奖金跟工资计提一样?做工资里行吗?按工资报个税,谢谢
老师我想问,那我要是把这个租的房子发给员工当工资应该怎么写呢? 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 我已经写到这了
租房子发工资是说从工资里扣房租吗
不是,就是我把租来的房子给员工住 和从工资里扣房租没有关系
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 这样不能抵扣增值税
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 老师,一共4个分录,您是这个意思吗?
不是,同学 1.借,预付账款 贷,银行存款 2.借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 3.借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 这一步是什么?计提?还是对方给了这个月的发票了?
这是预付账款分摊到管理费用,按发票数据分月计提但是要在应付职工薪酬中挂账
老师,我听不大懂,能说的很简单不?
按我发你的三个分录做就可以了