同学,你好 你的理解正确

付给供应商的款,供应商未提供发票 这种直接做冲账处理可以吗,如果要冲账,多久才可以这么操作,需要什么附件做为凭据
老师,旧账预付账款很久没有发票,如果要调平账面,如何处理合适
酿酒厂账务处理 和分录
老师,有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 还没搞明白 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,现在给他停保了,只有10月份交了一个月,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
有没有深圳那边的老师?请问最近深圳那边会计就业情况如何?40岁的会计还有发展机会吗?
老师,商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万,这种风险大吗。为了少交增值税,后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本,这种可行吗
缴纳投标费借:管理费用-投标费,贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录,谢谢
老师,管理费用劳务费怎么能税前扣除
老师财务软件的利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢?
老师你好,我司销售家具含设计,税率按销售会货物13%吗?还是分别算税按设计服务6%呢,销售部分6呢
老师我想问,那我要是把这个租的房子发给员工当工资应该怎么写呢? 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 我已经写到这了
租房子发工资是说从工资里扣房租吗
不是,就是我把租来的房子给员工住 和从工资里扣房租没有关系
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 这样不能抵扣增值税
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用 应交税费,应交增值税进项税 贷,预付账款 借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款 老师,一共4个分录,您是这个意思吗?
不是,同学 1.借,预付账款 贷,银行存款 2.借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 3.借应付职工薪酬-非货币性职工福利 贷预付账款
借管理费用 贷应付职工薪酬-非货币性职工福利 这一步是什么?计提?还是对方给了这个月的发票了?
这是预付账款分摊到管理费用,按发票数据分月计提但是要在应付职工薪酬中挂账
老师,我听不大懂,能说的很简单不?
按我发你的三个分录做就可以了