你好,没有成本就不用做,你可以做一部分人工费,人工服务属于成本。
老师,我想问下,就是我们在京东平台做推广的费用取得的增值税专业发票可以用来抵扣销售商品所产生的销项税额吗?分录怎么做?
老师,京东给我开票,我做借销售费用,贷什么啊?因为我们有做销售给京东,我之前做了个应收账款京东了,还能做个应付账款京东吗?(因为我们销售给京东的是北京京东,对方给我们开票的公司有西安京东,广东京邦达等)
老师 我们在京东 开了一个平台 是卖大米的 我们给京东开的销售专票 是推广费 没有进项发票推广费
老师 我们平台是在京东卖大米的。 我们公司的进项发票包括大米 发票 快递发票 包装袋发票 这三者之间有比例么
老师 我们公司在京东卖大米的 我们给我平台开的发票内容是推广费 服务费 而我们的进项发票是大米 快递费 没有推广费的进项发票 会计说不能开销项发票服务费 怕平台查 进项是啥 销项也必须是啥 是这样的么
那没有进项发票 销项发票500来万 税点6个
必须交那么多税么
到成本发票是大米
进项发票是大米 能抵扣销售发票 推广费
可以抵扣增值税的
老师 我销项发票是推广服务费 进项发票 是大米 也能抵扣推广服务费么
可以的,只要是允许抵扣的项目都可以抵扣,他不需要分项目,你开的推广费必须是推广费才可以抵扣增值税,你的办公费你自己用了,你也不开出发票,钱为什么还可以抵扣?
老师 我家会计开销项专票6个点 进项大米9个点 说不能抵 必须是进项专票6个点 才能抵
没有这个说法的 只要允许抵扣就可以
谢谢老师
不用客气 节日快乐