你好 给职工发福利的
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 请问这些分录描述了什么事?
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
老师,我是想表达我租了房子,然后我把租的房子当作薪酬发给职工,我想反应这么件事
那就是给职工的福利 看不出具体的啥福利
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一步是在干什么?为什么要这么写?
你计提福利费的分录 福利费固定分录
就是算算我要给员工发多少钱,先提前算出来,是这个意思吗?
是的 就跟计提工资一样的
老师,我有个问题 我租房子他会给我每个月都开票对吧?因为他每个月要确认收入,每个月要提折旧
你好 不一定 有可能是一次开发票
老师,他一次开发票他要一下子在一个月确认那么多收入,他想分开月月开,可以吧?
你好 可以的 可以的 可以的
老师,那他每个月来开票给我,我不能不管吧?我是不是要做账?
是的 按月做福利费不就可以
老师,我的问题是计提工资也好,福利费也好,和票应该是没有关系吧?这怎么和票又有关系了呢?
有发票抵扣所得税 没有发票做账可以 不能抵扣所得税
老师,那计提的工资都没有发票,那还不是也可以抵收入?
都是只有工资表
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。 老师,什么不可以啦?老师,打错没?
福利费需要有发票 现金福利 和工资不需要发票