你好 给职工发福利的

老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 请问这些分录描述了什么事?
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入,没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出,也不用结转其他业务成本了吧?
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
老师,我是想表达我租了房子,然后我把租的房子当作薪酬发给职工,我想反应这么件事
那就是给职工的福利 看不出具体的啥福利
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一步是在干什么?为什么要这么写?
你计提福利费的分录 福利费固定分录
就是算算我要给员工发多少钱,先提前算出来,是这个意思吗?
是的 就跟计提工资一样的
老师,我有个问题 我租房子他会给我每个月都开票对吧?因为他每个月要确认收入,每个月要提折旧
你好 不一定 有可能是一次开发票
老师,他一次开发票他要一下子在一个月确认那么多收入,他想分开月月开,可以吧?
你好 可以的 可以的 可以的
老师,那他每个月来开票给我,我不能不管吧?我是不是要做账?
是的 按月做福利费不就可以
老师,我的问题是计提工资也好,福利费也好,和票应该是没有关系吧?这怎么和票又有关系了呢?
有发票抵扣所得税 没有发票做账可以 不能抵扣所得税
老师,那计提的工资都没有发票,那还不是也可以抵收入?
都是只有工资表
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。 老师,什么不可以啦?老师,打错没?
福利费需要有发票 现金福利 和工资不需要发票