你好 给职工发福利的
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 请问这些分录描述了什么事?
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
老师,我是想表达我租了房子,然后我把租的房子当作薪酬发给职工,我想反应这么件事
那就是给职工的福利 看不出具体的啥福利
借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 老师,这一步是在干什么?为什么要这么写?
你计提福利费的分录 福利费固定分录
就是算算我要给员工发多少钱,先提前算出来,是这个意思吗?
是的 就跟计提工资一样的
老师,我有个问题 我租房子他会给我每个月都开票对吧?因为他每个月要确认收入,每个月要提折旧
你好 不一定 有可能是一次开发票
老师,他一次开发票他要一下子在一个月确认那么多收入,他想分开月月开,可以吧?
你好 可以的 可以的 可以的
老师,那他每个月来开票给我,我不能不管吧?我是不是要做账?
是的 按月做福利费不就可以
老师,我的问题是计提工资也好,福利费也好,和票应该是没有关系吧?这怎么和票又有关系了呢?
有发票抵扣所得税 没有发票做账可以 不能抵扣所得税
老师,那计提的工资都没有发票,那还不是也可以抵收入?
都是只有工资表
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。
工资,你有工资表,给他交了社保,申报了工资个税可以抵扣的福利费就不可以啦,福利费得有发票的,除非你给的是现金福利。 老师,什么不可以啦?老师,打错没?
福利费需要有发票 现金福利 和工资不需要发票