您实际手里的金额,是货币资金流入流出的计算,但是利润表上的是发票的数据金额计算,这中间还有付出,或者收到,但是没有票据的情况

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师我们公司结算的利润(银行余额+现金余额+可收回的款项—需要支付的款项)和利润表上收入—费用的利润对不上,想问一下会产生这种情况的原因有哪些
10、企业用银行存款支付产品电视广告费20000元。11、企业收到持有B公司股票获得的股利50000元,存入银行。12、将上述经济业务中的收入收益结转至本年利润账户。13、将上述经济业务中的成本、费用、税金、支出结转至本年利润账户。14、根据本年利润账户确定的利润总额和25%的所得税率计算所得税费用。15、将所得税费用结转至本年利润账户。16、将实现的净利润结转至利润分配账户。17、按实现的净利润和10%的比例提取盈余公积金。18、经公司决定向投资人分配现金股利100000元。19、企用银行存款支付现金股利100000元。要求:编制会计分录。
2017年发生如下经济业务:1.采购原材料一批,价款30000元,增值税3900,价税以银行存款支付并取得增值税专用发票2.产品生产领用原材料20000元,本期应支付生产工人工资20000元3.计提机器设备折旧100004.核算产品生产成本(将制造费用转入生产成本)5.本月完工产品40000元6.出售产品一批售价50000元,增值税率13%1款项收到,存入银行。7.以现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元8.以银行存款支付厂部办公费8000元9.计提银行借款利息1200,同时用银行存款支付10.以银行存款支付违约金500元11.应付A公司款项300元,经确认无法支付12.结转本月已销售产品的实际销售成本35000元13.计算本期利润总额按本年实现利润总额的25%计算应缴纳的所得税,并作出会计分录14.将本期各损益账户的余额转入"本年利润"账户15.将全年实现的净利润转入"利润分配"账户16.按税后利润的10%计算提取盈余公积17.按税后利润的40%计算登记应付给投资者的利润。要求:做出上述业务的会计分录登记相应的会计账户,期初余额及本期发生额,编制年末利润表及资产负债表
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
您好,老师,都是采用收付实现制核算的,每一笔费用都能查到但是利润表会比实际高很多[皱眉]
您有把钱预先付给别人,或者欠别人钱这种情况吗
有,预付了12万的房租 ,欠款24万,但是这个都已经在实际清算是放在待收待付款项里核算了
但是利润表可不体现这些啊,要么就是您还是有漏掉的,而且利润表你是看的一个季度,一年还是累计数据
5—9月份的累计数据 老师,您好,所以说利润表就是实际的收入—支出,但是要高出实际清算17万,但是相关费用已经核算过没有问题,老板说让往回推起始资金,但是要怎么推呢
您好,这个利润是一直累计的,你只是通过这几个月计算不准确的,推算投入多少,那看银行初始转款可以吗
初始投入19万流动资金(现金),10万房租也是现金[叹气]
额,那您看看前期账务你这样倒推推不出来