咨询
Q

老师,这是之前会计做的8月分录,她这样做对不对?因为我9月银行扣款了,我要平账

老师,这是之前会计做的8月分录,她这样做对不对?因为我9月银行扣款了,我要平账
2021-10-07 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-07 19:16

你好!如果是增值税分录是不对的

头像
快账用户8466 追问 2021-10-07 19:24

老师,那他这样做,我这个月银行扣款也只能把她这个分录的贷方转去借方,把银行账平了咯?

头像
齐红老师 解答 2021-10-07 19:52

你好,先做红字把这个凭证冲回来,然后再按正确的做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!如果是增值税分录是不对的
2021-10-07
你好  这样是对的哈 。 可以这样来做的  
2020-10-27
意思是冲减库存商品里边多记的进项税3730.08 然后,把暂估的应付账款-应计生产成本转为应付账款-供应商名下
2022-07-20
您好,因为费用都在借方科目核算
2021-03-01
你好 上面已经做了发放的分录了 。 你做分录要做 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-个人社保 其他应收款-单位部分社保 银行存款 即可。
2020-10-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×