您好,同学,是你分给别人,还是你是股东
老师,请问股东分红时,为什么 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利后的同时,需要做 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 这笔分录
老师,股东要分红的全部分录怎么做,要先做借利润分配未分配利润,贷利润分配应付股利,是吗?感觉不对哦
给股东分配未分配利润这样做对吗??:首先过度:借:未分配利润贷:利润分配——应付股利 然后支付的时候借:利润分配-应付股利贷:应付股利 ,然后在应付股利贷:银行存款
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
是公司的股东
您好,借,对的,您做的凭证正确