你好 ; 无票收入 体现在利润表营业收入栏次去 ;
老师,请问增值税纳税申报表上是写开票收入吗?无票收入需要在这张表上填报吗?
无票收入报税的时候增值税申报表上怎么填写
无票收入,要在增值税纳税申报表上填写吗?填在哪一栏呢
增值税做无票收入应该在报表上怎样填写?
现在我的留抵税额,不打算退了,老师让我做无票收入,这个在增值税申报表上该怎么填写
5月18日,购入免税农产品一批,价款200000元规定的扣除率为百分之9,货物尚未到达,货款已用银行存款支付的会计分
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
关键是有已经开过的发票的,还有没开的,都体现在营业收入栏次吗?
你好 ; 是的。 都是营业收入 里面的。 营业收入包括其他业务收入和主营业务收入 (开票收入和无票收入合计 )
就是不管开票的还是没开票的都就去主营业务收入这一栏是吗?
那无票的收入怎样体现?怎样做分录?
是的。 是的。 和你开票收入 分录是一模一样的; 只是没有开票出去而已
那实际开具的发票数和主营业务收入的数据对不上,申报不了怎么办?
你好 ; 可以申报的; 按照你实际发生的金额来报哈 。 一般纳税人写未开具发票栏次去报
我们是小规模纳税人,增值税报表有这一项吗?
你好 ; 小规模的话 你注意看 你季度不超过45万的话。无票收入 和你开票收入都填写在 10栏免税销售额栏次去
已经超过45万了,就是所有的有票收入和无票收入都要写在主营业务收入一栏是吗?这个主营业务收入和税控盘开具的发票收入数不一样可以申报是吗?
你好 ; 你报表利润表的话是的。 一起写主营业务收入去 ; 可以的报报表的
老师无票收入按照收入申报,企业所得税也按有票无票的一起申报是吧。那等到实际开票的时候,企业所得税按照什么申报您?
你好 ; 是的。 企业所得税根据你的利润表来报 。利润表上面的数据来报。 利润表 根据你账上做账数据来报的