你好,可以这么做的。

老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师我们是新小企业会计准则,我今年没有计提印花税,直接在第二个月缴纳时做营业税金及附加了,我觉得这样不好统计印花税,我打算这个月开始还是每个月计提印花税,这样可以吗?
老师,印花税直接做 不用计提,那现在有一半可以延缓6个月后交的 这个到时候统计22年印花,看软件营业税金及附加 印花税科目 那不是不准了吗
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
老师,比如我1月份今天报的印花税,报的22年的印花税,这个我是直接记账记到今天不计提,分录借---税金及附加,贷银行存款,还是12月份先计提做个分录,1月份在缴纳的时候在做个分录
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢