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老师您好,企业缴纳残保金的账务处理怎么做的?要计提的么?

2021-10-08 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 16:11

​借:管理费用—残保, 贷:应付职工薪酬—残保, 借:应付职工薪酬—残保, 贷:银行存款。

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快账用户4267 追问 2021-10-08 16:11

走应付职工薪酬是么。不走其他应付款的对么?

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齐红老师 解答 2021-10-08 16:12

 同学,你好,理解对的。

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​借:管理费用—残保, 贷:应付职工薪酬—残保, 借:应付职工薪酬—残保, 贷:银行存款。
2021-10-08
(1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金)
2023-01-03
借管理费用贷、其他应付款、借其他应付款贷、银行存款。
2021-12-02
你好 借以前年度损益 调整 贷 其他应付款 借其他应付款 贷银行 
2021-08-11
残保金应缴金额=(按比例应安排残疾人就业人数-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资
2022-05-09
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