一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000

6月银行存款主营收到2000元,开票的时候开了3000元,的会计分录怎么做?7月份才发现,冲红1000元,的会计分录怎么做?
老师,比如本月收到款项1000元,开票开了2000元,剩余款项下月收回,这个会计分录怎么做
老师,3月份计提了应收,借应收 待主营业务收入,销项税,4月收款了,开票了,怎么做分录,上个月应收做的是1000元的金额,这个月收的是800元,开票也是开的800元
请问老师,6月1日预付50%货款2000元,6月10日收到商品,并支付剩余50%货款2000元,6月20日收到发票,这些分录怎么做
老师你好,我们是电梯安装及维修公司,我们公司帮A物业公司开发票,因是动用的大修基金所以是街道社区支付;请问这样怎么做账务处理呀?
独立核算的分公司准备做税务注销,未分配利润是21万,利润分配怎么处理
淘宝客户2024年购买的。现在2026年可以申请开发票吗?平台的已经是超时的。现在私下找我们开发票
老师,民营学校收到一次性扩岗补助,使用的科目叫什么
老师,宴请政府部门的餐费,管理费用,二级科目 写什么好呢
老师,在2025年12月里有一笔成本还没有核算,可以放在2026年1月份的成本核算里面来核算吗?
你好,老师,我这边1月份增加了一个赡养老人,非独生子女1500元。还可以加一个老人,两个老人抵扣3000这样可以吗。还是只能抵扣1500
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师应交所得税有余额,以前他们做账留下的余额!是什么原因,按理没有余额对不对,如果查不到,这笔怎么调平,让账好看些?
老师,抖音有个问题,下单2月22号,发货也是22号,为什么平台就显示已完成了,款也结到账了。这是为什么?这个单子有什么特别吗?
老师个人所得税 汇算是公司给员工汇算吗
一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款1000 银行存款1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000
是这样吗
第一个分录,可以这样的处理。属于实际工作中存在这样的分录。理论上讲是属于我写的分录。