一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000
6月银行存款主营收到2000元,开票的时候开了3000元,的会计分录怎么做?7月份才发现,冲红1000元,的会计分录怎么做?
老师,比如本月收到款项1000元,开票开了2000元,剩余款项下月收回,这个会计分录怎么做
老师,3月份计提了应收,借应收 待主营业务收入,销项税,4月收款了,开票了,怎么做分录,上个月应收做的是1000元的金额,这个月收的是800元,开票也是开的800元
请问老师,6月1日预付50%货款2000元,6月10日收到商品,并支付剩余50%货款2000元,6月20日收到发票,这些分录怎么做
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
一、按开票的金额做账务处理,分录是: 借:应收账款1000 银行存款1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、收款时,分录是: 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000
是这样吗
第一个分录,可以这样的处理。属于实际工作中存在这样的分录。理论上讲是属于我写的分录。