同学,你好 4月 借应收 -1000 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税

老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
为啥不直接做后面一步呢,没有开票的200元就算无票收入,可以不
同学,你好 计提的无票收入之后开具发票,之前计提的要冲销
但是还有200没有收回来,怎么提现呢
同学,你好 你红字冲销了,差额就是200
没明白呢,上个月借应收1000.这个月冲了1000.没有差额了呀
同学,你好 你后面确认800和你红冲1000分差额不就是200
老师,你写的分录,应收红冲1000.我之前的应收就是1000.后面收的钱,是借银行存款800.应收都冲完啦,怎么有差额哇
同学,你好 这个月收的是800元,开票也是开的800元 这一项是没有差额,你说的差额是什么??
我说的应收账款,要体现还有200没有收回,怎么提现
怎么体现应收还有200没有收完
同学,你好 那你红冲只冲800,这样表现无票收入是200 借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税
我可以直接做分录,借银行800.贷应收800就可以了哇,不去冲了再做可以不呢
同学,你好 那就是和之前无票收入无关
不怎么明白,借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税,相互抵消后,就是借银行800 贷应收800呀
同学,你好 无票收入,之后开票了,是需要冲之前的无票收入的