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老师,3月份计提了应收,借应收 待主营业务收入,销项税,4月收款了,开票了,怎么做分录,上个月应收做的是1000元的金额,这个月收的是800元,开票也是开的800元

2024-04-21 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-21 10:07

同学,你好 4月 借应收   -1000 贷主营业务收入  负数 销项税   负数 借银行存款 800 贷主营业务收入   销项税

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快账用户2862 追问 2024-04-21 10:13

为啥不直接做后面一步呢,没有开票的200元就算无票收入,可以不

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齐红老师 解答 2024-04-21 10:15

同学,你好 计提的无票收入之后开具发票,之前计提的要冲销

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快账用户2862 追问 2024-04-21 10:16

但是还有200没有收回来,怎么提现呢

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齐红老师 解答 2024-04-21 10:21

同学,你好 你红字冲销了,差额就是200

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快账用户2862 追问 2024-04-21 10:39

没明白呢,上个月借应收1000.这个月冲了1000.没有差额了呀

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齐红老师 解答 2024-04-21 11:34

同学,你好 你后面确认800和你红冲1000分差额不就是200

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快账用户2862 追问 2024-04-21 11:45

老师,你写的分录,应收红冲1000.我之前的应收就是1000.后面收的钱,是借银行存款800.应收都冲完啦,怎么有差额哇

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齐红老师 解答 2024-04-21 12:25

同学,你好 这个月收的是800元,开票也是开的800元 这一项是没有差额,你说的差额是什么??

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快账用户2862 追问 2024-04-21 13:21

我说的应收账款,要体现还有200没有收回,怎么提现

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快账用户2862 追问 2024-04-21 13:21

怎么体现应收还有200没有收完

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齐红老师 解答 2024-04-21 15:17

同学,你好 那你红冲只冲800,这样表现无票收入是200 借应收   -800 贷主营业务收入  负数 销项税   负数 借银行存款 800 贷主营业务收入   销项税

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快账用户2862 追问 2024-04-21 15:26

我可以直接做分录,借银行800.贷应收800就可以了哇,不去冲了再做可以不呢

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齐红老师 解答 2024-04-21 15:29

同学,你好 那就是和之前无票收入无关

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快账用户2862 追问 2024-04-21 15:33

不怎么明白,借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税,相互抵消后,就是借银行800 贷应收800呀

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齐红老师 解答 2024-04-21 15:36

同学,你好 无票收入,之后开票了,是需要冲之前的无票收入的

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同学,你好 4月 借应收   -1000 贷主营业务收入  负数 销项税   负数 借银行存款 800 贷主营业务收入   销项税
2024-04-21
你好,上月开票你怎么做到账务处理?
2022-06-27
你好,然后你开的4万正常又做一次就好了。这样子的话一正一负就平掉了。
2024-11-13
您好,做这个分录调整 借:现金 180 贷:应收账款 180 借库存现金-180 贷主营(负)贷销(负) 第2个分录的主营和销项按我们 (借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项)这个分录的计算来红冲
2024-12-11
 你好;   是的。 这个直接   借贷方不变。 金额负数即可    
2022-05-18
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