同学,你好 4月 借应收 -1000 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税

老师,我司分A和B公司,B公司要现金流用钱,但是客户只认可A公司。那我可以B公司下单给A公司对吧,然后A公司给我付款。
农产品加计扣除的不能扣除了吗2月份?
老师,合同里面没有写(含……系统V1.0),那我想要退税,开票能开软件产品的票么,比如这样开, 一体机(含……系统v1.0)
老师好,救援队(民间非盈利会计准则),收到银行公户利息收入和激活别计什么科目
香港利得税减免了1500港币 这个要怎么做账?
老师好,民间非盈利会计准则,收到银行公户利息收入,计什么科目
老师我想问一下,大陆有一家运输公司和香港那边有业务往来,因为香港公司对香港公司比较便宜点,所以大陆这边又开了一家香港公司,专门用来付款给香港公司那边,香港公司的发票是开给付款的香港公司的,想问一下大陆公司应该怎么入账,需要什么凭证
你好老师,我这有两个个体户,其中一个做了税务登记,一个没有做。 税务局打电话说我报了B表,需要把C表报一下,但是我申报的时候提示那个没做税务登记的个体户没做A表或者B表。这要怎么办呢
工业企业,财务软件里的原材料明细数据和自己的表格里统计的数据不一致怎么调账啊,成品数据也不一致
老师,请问一个这个怎么做账,代扣员工的水费钱有1700元,水费发票1179.47,实际支付了1000元现金,其中329.15元为预缴,之前账上还挂着预缴还余148.64元。
为啥不直接做后面一步呢,没有开票的200元就算无票收入,可以不
同学,你好 计提的无票收入之后开具发票,之前计提的要冲销
但是还有200没有收回来,怎么提现呢
同学,你好 你红字冲销了,差额就是200
没明白呢,上个月借应收1000.这个月冲了1000.没有差额了呀
同学,你好 你后面确认800和你红冲1000分差额不就是200
老师,你写的分录,应收红冲1000.我之前的应收就是1000.后面收的钱,是借银行存款800.应收都冲完啦,怎么有差额哇
同学,你好 这个月收的是800元,开票也是开的800元 这一项是没有差额,你说的差额是什么??
我说的应收账款,要体现还有200没有收回,怎么提现
怎么体现应收还有200没有收完
同学,你好 那你红冲只冲800,这样表现无票收入是200 借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税
我可以直接做分录,借银行800.贷应收800就可以了哇,不去冲了再做可以不呢
同学,你好 那就是和之前无票收入无关
不怎么明白,借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税,相互抵消后,就是借银行800 贷应收800呀
同学,你好 无票收入,之后开票了,是需要冲之前的无票收入的