同学,你好 4月 借应收 -1000 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税
请问老师 上个月做的未开票收入 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-销项 今天开票了 怎么入账呢?
老师,11月份开了一张2970元的普票,在12月又作废了。 11月份做账: 借:应收账款2970 贷:主营业务收入2940.59 应交增值税—销项税额29.41 12月份: 借:应收账款—2970 贷:主营业务收入—2940.59 应交增值税-销项税额-29.41 请问这样做分录对吗
上个月开了本月应确认收入金额的60%的发票,金额是900960元会计分录做的是借应收账款税金贷应交销项税。本月要确认全部收入1501600元,应该怎么做分录了?
老师,3月份计提了应收,借应收 待主营业务收入,销项税,4月收款了,开票了,怎么做分录,上个月应收做的是1000元的金额,这个月收的是800元,开票也是开的800元
想请教一下老师,8月抖店平台补贴含税6.06元,9月才给平台开票6.06元,8月做的是,借:应收账款 6.06 贷:主营业务收入-不开票收入 5.36 应交税费-销项-不开票收入税额 0.7 9月是先冲红凭证借:应收账款 -6.06 贷:主营业务收入-不开票收入 -5.36 应交税费-销项-不开票收入税额 - 0.7 再做借:应收账款 6.06 贷:主营业务收入-开票收入 5.36 应交税费-销项-开票收入税额 0.7 ,这样做分录可以吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
为啥不直接做后面一步呢,没有开票的200元就算无票收入,可以不
同学,你好 计提的无票收入之后开具发票,之前计提的要冲销
但是还有200没有收回来,怎么提现呢
同学,你好 你红字冲销了,差额就是200
没明白呢,上个月借应收1000.这个月冲了1000.没有差额了呀
同学,你好 你后面确认800和你红冲1000分差额不就是200
老师,你写的分录,应收红冲1000.我之前的应收就是1000.后面收的钱,是借银行存款800.应收都冲完啦,怎么有差额哇
同学,你好 这个月收的是800元,开票也是开的800元 这一项是没有差额,你说的差额是什么??
我说的应收账款,要体现还有200没有收回,怎么提现
怎么体现应收还有200没有收完
同学,你好 那你红冲只冲800,这样表现无票收入是200 借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税
我可以直接做分录,借银行800.贷应收800就可以了哇,不去冲了再做可以不呢
同学,你好 那就是和之前无票收入无关
不怎么明白,借应收 -800 贷主营业务收入 负数 销项税 负数 借银行存款 800 贷主营业务收入 销项税,相互抵消后,就是借银行800 贷应收800呀
同学,你好 无票收入,之后开票了,是需要冲之前的无票收入的