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9月支付金税盘服务费280元,这280元可以减免税款,当时分录:借:应交税费-增值税-减免税款,贷:管理,9月底合计,销项税额90元,进项税额100元,这个减免税款怎么处理呢

2021-10-09 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 10:11

你好,9月底合计,销项税额90元,进项税额100元,这种情况不需要做减免税分录啊 

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快账用户7675 追问 2021-10-09 10:15

好的,不交税,账务上不用处理,那如果下个月要交税了呢,

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齐红老师 解答 2021-10-09 10:16

你好,如果下个月要交税了,做相应的结转增值税分录,然后做减免税额分录就是了 

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你好,9月底合计,销项税额90元,进项税额100元,这种情况不需要做减免税分录啊 
2021-10-09
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
你好,没错,会计分录就是这么做的。
2021-09-16
同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税
2023-12-04
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