你好 在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】
老师,您好!请问下就是销售商品,有差额要怎么开发票呢?比如销售商品1000个,金额是1300,当时开发票只开了840元,现在需补差额发票460元,这个要怎么开呢?
有一处房产销售时没有开发票,但是已报税,现在要补开发票,已咨询过税局要开差额发票,请问这个差额发票是怎么开呢?
老师,请问一下我是上海的企业,现在要转让一套商业用房,原来购入时的增值税已经抵扣过了,现在要开具增值税发票,中介说让我来差额征税发票,我应该正常开票还是开差额,请问如何处理
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
在吗,有个问题咨询一下,一个小规模纳税人的超市,一天销售额2万,但是平时进货没有发票,销售的偶尔开点发票,就是实际销售额大,但是开票金额很少,这样报税的时候怎么办?
当时售价是30多万,当时也已经报税,那么现在差额征税那里要怎么填写呢
30多万要填写在含税销售额那边,然后下面有一个扣除额,把当时报税的金额填写上去