你好,你们按实际收到的钱确认收入就可以了。

老师我们是销售货物的公司,我刚接到公司账,在2019年我们有开出销售发票,但是我们没有货物进来的发票,就是没有库存商品,这个怎么处理?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的货物,对方按实收数入账的,我们的账务该怎么处理?我们销售货物的时候就已经开出销货单去了
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的货物,对方按实收数入账的,我们的账务该怎么处理?我们销售货物的时候就已经开出销货单去了 我们是内账
老师,我们是冻品公司的,现在公司业务少,想把一辆货车出租出去,然后对方想开发票,我们可以开吗?我们是销售货物的
请问我们公司是3月销售一批货物出去了,但是供应商在3月已经把货物运到我们公司(我们公司也已把货物销售了),但是供应商在4月才发这批货物的发票开给我们公司,我们可以在3月的时候做账,把这张4月这批货的发票放在3月做账使用吗???
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
我跟对方对账的时候对不上啊
我是说这个差异怎么处理
你好,怎么对不上?对方给你们多少钱你们就确认多少。
那不行啊,我对账时,我是这么多数量,金额,对方比我的少,肯定对不上啊
你好,那同学可以记个对方的实收数,然后再对账。
我要每销售一次改一次销货单吗
我是说账务上怎么处理
你好,是的,是这样的。