齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
老师需要计提嘛
需要 第一个分录就是计提。
我是九月发生九月做帐的啊,还需要计提啊
你好,对的是的,就跟你的工资一样,你当月发当月的也得需要通过应付职工薪酬来。
老师那业务招待费用计提嘛??分录咋写
招待费不需要计提,借销售费用招待费,贷银行存款。
招待费这个钱是法人出的就贷其他应付款就行呗
你好 是的 可以这么做的
老师报销聚餐费会计分录咋写啊
老师员工聚餐分录咋写啊,用计提嘛
老师好 员工内部聚餐费怎么写分录
员工聚餐分录怎么写?要不要计提?
员工聚餐费费用会计分录怎么写
持有至到期投资怎么后续计量
委托加工物资消费税怎么抵扣
商誉减值损失能转回吗
吸收合并后原债务怎么承接
递延所得税资产怎么后续计量
白酒零售业,这个是填写是还是否
同一台电脑用wife登录申报个税,提示系统错误。用网线登录申报成功,问个税申报和所用网络有关吗?
老师、土地使用税和房产税 凭证上怎么写分录?
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老师,员工工伤,停工留薪工资要缴纳个税吗
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老师好,取票率怎么算?
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老师需要计提嘛
需要 第一个分录就是计提。
我是九月发生九月做帐的啊,还需要计提啊
你好,对的是的,就跟你的工资一样,你当月发当月的也得需要通过应付职工薪酬来。
老师那业务招待费用计提嘛??分录咋写
招待费不需要计提,借销售费用招待费,贷银行存款。
招待费这个钱是法人出的就贷其他应付款就行呗
你好 是的 可以这么做的