那个人承担的话,这个就是借其他应收款贷银行存款。完了之后个人承担的时候再冲减这个其他应收款。
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师,发放工资的时候有手续费,记账是借:应付职工薪酬 财务费用 贷银行存款 还是单笔记发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款,手续费借:财务费用 贷:银行存款 ?
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
1定日付款的汇票,自到期日起的一定期限内向承兑人提示付款,该期限是10天。 2定日付款的商业承兑汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。 老师这个讲的是一个东西吧,为什么一个说到期日起,另一个到期日前。
老师好,我们是做农业大棚的,合同金额是150万,我们是小规模公司,现在第三季度,开票47万,我按照开票金额的多少来接转成本?
个体工商户查账征收的个税是季报还是月报?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
计提应付职工薪酬的时候,并不知道个人承担那个手续费,也不知道手续费多少
那你实际发生这个手续费的时候,在做账务处理就行呀。
计提工资 借:管理费用,工资6000 贷:应付职工薪酬6000 实支付 借:应付职工薪酬5996 借:其他应收款4 贷:银行存款6000 再做一个冲减 借:应付职工薪酬4 贷:其他应收款4 这样子可以吗?
可以的,这样子处理没问题的。