您好 请问支付手续费的时候分录怎么写的

老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
老师,请问利息收入是经营性资金流入还是非经营性资金流入
其他经营活动现金有问题因为应收应付没有那么大的金额,老师这个啥意思呀
支付了一年的房租,应该怎么做分录,需要分成12个月做吗
现在数电发票应该不用传输了吧,直接税局下载是一样的
老师,企业之前借款,2025年产生的利息,发票在2026年开,增值税是不是可以抵扣?
公司租赁的办公场所,房租,物业费每月计提好,还是等发票过来了再直接计入费用,有进项
老师,残保金怎么计算?依据是啥
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
借 财务费用 5 贷 银行存款 5
借 应付职工薪酬 3500 借:财务费用 -5 贷 银行存款 3495
那这样是不是就应付职工薪酬不平了?
是的 这样的话 应付职工薪酬就多了5
那我把支付的5元手续费回单附在发工资的记账凭证后面, 借 应付职工薪酬3500 贷 银行存款 3500这样行吗
那您这样就没有体现是员工承担手续费啊
那我申报个税是按3500还是3495呢?
如果是员工承担的话 申报个人所得税3500
哦哦,谢谢老师 假如您遇到这样的情况,您做的分录给我分享下吧,我现在有点糊涂了,谢谢,
我自己的话 那我就按照3500计提工资 然后发放的时候冲减财务费用 前面应付职工薪酬科目3500的平的 刚才您说不平 我没有多想
全程这张做 借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样 应付职工薪酬计提和发放就差了5元, 那应付职工薪酬薪酬该如何平账呢?
您计提的时候 按照多少工资计提的?
按3500计提的
那贷方3500 借方也是2500 哪里不平啦
借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样做就对了,应付职工薪酬也是平的?
是的 应付职工薪酬也是平的
那这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录了?那我就按3500申报个税吧?
是的 这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录 按3500申报个税