您好 请问支付手续费的时候分录怎么写的

老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
老师,合同已经履行,销售方现收到购买方违约金,销售方开具发票,项目名称按之前的服务内容开具同时备注了违约金,请问这个开票是否可以
董孝彬老师,我2025年有一笔暂估费用的分录:借:管理费用50000,贷:应付账款-暂估50000。2026年5月之前陆续收到费用票后,我做了相应的红冲分录:借:管理费用-50000,贷:应付账款-暂估-50000。您可以帮我列一下重新做费用的分录吗
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师,我们公司购买二手货车费用3万,货车过户费320,记入什么科目?
老师麻烦给我一下新增值税法
之前做过安全生产费的计提,但是做多了,准备在汇算清缴调整,到时候账务处理怎么做呢?怎么冲往来
老师,你好,请问申报个税的时候,大病医疗的15元,要加在基本医疗保险费里面吗
老师,销售沙子,石子,煤矸石的一般纳税人,不属于小微企业?
新成立的小型商场,进货发票类似装一批,文件一批等,类似的存货入账怎么分类?销售成本结转如何结转比较合理而且易操作?
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
借 财务费用 5 贷 银行存款 5
借 应付职工薪酬 3500 借:财务费用 -5 贷 银行存款 3495
那这样是不是就应付职工薪酬不平了?
是的 这样的话 应付职工薪酬就多了5
那我把支付的5元手续费回单附在发工资的记账凭证后面, 借 应付职工薪酬3500 贷 银行存款 3500这样行吗
那您这样就没有体现是员工承担手续费啊
那我申报个税是按3500还是3495呢?
如果是员工承担的话 申报个人所得税3500
哦哦,谢谢老师 假如您遇到这样的情况,您做的分录给我分享下吧,我现在有点糊涂了,谢谢,
我自己的话 那我就按照3500计提工资 然后发放的时候冲减财务费用 前面应付职工薪酬科目3500的平的 刚才您说不平 我没有多想
全程这张做 借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样 应付职工薪酬计提和发放就差了5元, 那应付职工薪酬薪酬该如何平账呢?
您计提的时候 按照多少工资计提的?
按3500计提的
那贷方3500 借方也是2500 哪里不平啦
借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样做就对了,应付职工薪酬也是平的?
是的 应付职工薪酬也是平的
那这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录了?那我就按3500申报个税吧?
是的 这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录 按3500申报个税