同学您好,是可以这样做的
老师,请问小企业会计准则去年多暂估了成本,今年把去年的那笔分录红冲借:主营业务成本红字,贷:库存商品红字,再做一笔正确的结转成本分录借:主营业务成本,贷:库存商品,但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
有笔人工费,上月直接做了主营业务成本-人工费,贷库存现金,这个月要调整上月的成本,是直接红色么、借主营成本贷库存现金,(红字,)借本年利润贷主营成本(红字),这样就行了么,需要再写借未分配利润贷本年利润红字么
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
2.某数控设备购建于2019年12月30日,账面原值为150万元,经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏,估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
老师个体户核定征收分几种计算呢
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入?
老师,发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料?还有机票发票备注栏应该备注那些信息?
老师,我想问下出口企业,当月出口货物,但我们企业其实有很多进项没有抵扣的,都是每个月按税负率进行进项抵扣的,那申请退税的时候,要把进项全部认证完毕吗
你好,出口企业,深圳地区首次退税的话,税局会到实地核查吗,我们是生产型企业,但设备出口不走大陆公司走的是香港的,但我们买给客户配件又走大陆公司的,发票和合同都是香港公司的抬头,这样税局核查会有问题吗
老师:个体户电子税务局,在哪里申请自然人电子税务局密码
老师,计提所得税费用的时候是当月提还是下月提。
申报企业所得税,填利润总额本年度累计的时候出现这样的,请问怎么处理
老师您好,2011年到2014年期间,我挂靠别人的公司A做生意,就像是贸易一样的,从别的公司拿货,然后通过A公司卖出去,赚个差价,増值税开票交税都合规,然后赚的差价有200多万,从公司账户转出到个人私户,我非公司股东,现在税所在查那个公司的账,我这边要不要补交税,以什么名义交