你好,是问分录怎么写吗?

6 日,从乙企业采购一批原材料,取得增值税专用发票注明的价款为 100 万元,增值税税额为 13 万元,原材料验收入库。甲企业开具一张面值为 113 万元的银行承兑汇票,同时支付承兑手续费 0.533 万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为 0.032 万元
甲公司外购一批原材料,取得增值税专用发票注明的价款为210万元,增值税税额为27.3万元,取得增值税专用发票注明的运费3万元增值税税额为0.27万元,支付人库前挑选整理人员工资2万元,支付采购人员差旅费0.3万元,材料已验收入库,款项以银行存款支付
增值税税率为13%,"应交税费"科目期初余额为零。采用实际成本进行存货日常核算。2019年12月该企业发生与存货相关的经济业务如下: (1)6日,从乙企业采购一批原材料,取得增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,原材料验收入库。甲企业开具- -张面值为113万元的银行承兑汇票,同时支付承兑手续费0.0533万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为0.0032万元。 (2)10日,甲企业向丙企业销售一批不需 用的原材料,开具的增值税专用发票注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,收到- -张面值为565万元、期限为2个月的商业承兑汇票。该批原材料的实际成本为400万元。
从东方有限公司采购一批原材料,取得增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,原材料验收入库。甲企业开具一张面值为113万元的银行承兑汇票,同时支付承兑手续费0.0533万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为0.0032万元。
甲企业为增值税一般纳税人,销售产品适用的增值税税率为13%,“应交税费”科目期初余额为零'。采用实际成本进行存货日常核算。2019年12月2该企业发生与存货相关的经济业务如下:(1)6日,从乙企业采购一批原材料,取得增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,原材料验收入库。甲企业开具一张面值为113万元的银行承兑汇票,同时支付承兑手续费0.0533万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为0.0032万元。(2)10日,甲企业向丙企业销售一批不需用的原材料,开具的增值税专用发票注明的价款为500万元,增值税税额为65万元,收到一张面值为565万元、期限为2个月的商业承兑汇票。该批原材料的实际成本为400万元。(3)27日,领用一批自产产品作为福利发给300名职工,其中专设销售机构人员100名,总部管理人员200名。该批产品不含增值税的售价为30万元,实际成本为21万元。根据资料(1)至(3),上述业务导致甲企业12月31日资产负债表“存货”项目变动金额是()万元。A.321B.300C.400D.421
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
是的,分录怎么写
你好,借:原材料 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:应付票据 113 借:财务费用—手续费 0.533 应交税费-应交增值税-进项税额 0.032 贷:银行存款 0.565