你好 成本冲工程施工 借其他业务成本贷工程施工
老师!您好!劳务报酬现在不需要物预交了吗?按工资薪金申报吗?
七月申报的季度报表是按六月份的报表去申报吗?还是按4-6月的财报去申报?
老师一般纳税人,收到车辆报废赔偿款需要缴纳增值税,增值税税率是13%还是9%的进行缴纳
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
老师上午好,老师我们是苗木专业合作社,小规模纳税人企业之前会计做的库存数量不准,老板让我重新把库存调一下,我问的是我应该怎么把库存的调成实际,现在的库存呢
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
那我卖废料的那部分收入 申报时是报未开票收入吗
那个 对的是的是这么做的。
你好 对的是的,是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师 突然想不明白了 我已经确认收入了 正常应该做结转成本 为什么以前计入成本了 现在还要冲成本呢
你好,之前你做到的是主营业务成本里面,现在需要做到其他业务成本里面,借工程施工贷主营业务成本,借其他业务成本贷工程施工。
我之前做账没做主营业务成本里 我做的是 借工程施工 贷库存材料 那我现在做账就应该是借其他业务成本 贷工程施工吗
哦对的是的是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。