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你好,建筑企业小规模纳税人,签订合同之后就计提材料费 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:应付账款-暂估材料款 收到购买材料的发票后 借:应付账款-暂估材料款 这样怎么做材料的进销存处理?还有我做的分录好吗? 贷:银行存款

2020-10-20 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 09:07

你好   借应付账款-暂估材料     贷应付账款-某供应商 这样做即可。  支付做 :借应付账款-某供应商 贷银行存款   

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:10

那像这样做分录之后的进销存怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:11

你好   进销存不影响你 。 你如果之前暂估做工程施工做对了的话 不影响你进销存的 

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:16

材料一次性领用之后怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:16

你好   借工程施工 -合同成本-材料费贷应付账款  

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:22

这个不是计提时的分录吗?

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:23

你好     领用就是这个分录。   购进是做 借原材料贷应付账款  领用多少计入多少成本 借工程施工贷原材料等   

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:29

麻烦老师讲得再全面点,我施工企业,购进材料之后一次性投入使用然后再结转成本的全部分录是怎么样的?

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:29

麻烦老师讲得再全面点,我施工企业,购进材料之后一次性投入使用然后再结转成本的全部分录是怎么样的?

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:29

你好          购进是做 借原材料贷应付账款  领用多少计入多少成本 借工程施工贷原材料等        取得收入在转 借主营业务成本贷工程施工  

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快账用户2279 追问 2020-10-20 09:43

材料进场 借:原材料   贷:应付账款-暂估材料 领用材料 借:工程施工-合同成本-XX项目-材料费   贷:原材料 收到发票付款时 借:应付账款-暂估料   贷:应付账款-XX供应商 借:应付账款-XX供应商   贷:银行存款 结转成本时 借:主营业务成本   贷:工程施工-合同成本-XX项目-材料费 这样完整了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:44

是的 就是这样来做的 

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你好   借应付账款-暂估材料     贷应付账款-某供应商 这样做即可。  支付做 :借应付账款-某供应商 贷银行存款   
2020-10-20
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
你好,和原分录一样,但是金额用红字,然后再按发票做一笔正确的
2021-04-12
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
借:原材料 应交税费进项 贷;应付账款 借:工程施工-某项目 贷:原材料 ,要是少暂估可以这样补做,还需要做贷应付账款暂估款负数 贷应付账款供应商
2020-09-27
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