你好在主表23栏应纳税减征额里面。

老师,购买税盘服务费金额抵扣申报时,附表和主表对应在哪里填
税盘服务费280,申报抵减时,在哪主表一列反应
金税盘服务费280,需要申报哪几个表?填写在主表的哪行?
增值税税控盘280元申报时,主表填哪一列
一般纳税人金税盘服务费280,减免税款申报表在哪里填?
老师好,请问门诊药品月底应该如何盘点?盘点后应该如何做账?
工厂采购设备,2楼公司的设备款1楼付了,1楼一直挂在在建工程,现在按照实际情况调整,1楼把设备卖给了2楼,计入在建工程科目也未计提折旧,因为设备一开始就安装在了2楼,目前1楼给2楼开票,账务是不是借固定资产清理,贷,在建工程,借预收账款贷其他业务收入 应交税费
长期待摊跟累计折旧费的区别
白酒进价600,现在按400一瓶销售,发票怎么开?是否可以直接开400一瓶
老师,收到A公司打款货款150万,用A公司货款付给B公司,账上还是挂A公司往来款150万,当时借银行存款150万,贷其他应付款A公司150万,我需要调账吗
一般人开维修服务费是6%还是13%的税率
月工资13000,个税起征点5000,专项附加扣除有5000,一年申办下来需要缴纳多少的税
请问一下我给客户的返点提成,对方是不是要开发票给我,一般开的是什么内容
什么时候需要做长期待摊费呢
老师,请问一下发放给员工的过年福利就是酒,那公司购进的发票酒可以入职工福利费吗
为什么23栏填了数据后,保存表五后,主表23栏的数据又为空了呢。
校验时显示,主表的申报数据和表五不一致
你好,截图你的减免明细表附表四,还有主表,看一下。
本来准备将280按销售比例分摊至软件硬的。主表填了,附加税的一致了,但再返回主表时,主表23行又为0了
这个和我们一般征收的有留抵可有没有影响
主表,你的应纳税减征额在哪里啊?
然后你的减免明细表也没上传。
就是填完后,保存附表五,主表的23栏数据又没了啊
附表五应该不影响的,你这个月需要交税吗?
受影响,如果我把数据填了,即征即退部分这个月就能少缴税。
我们一般项目这个月不要要,即征即退部分要交好向万
你能把主表儿还有附表司减免明细表全部截图吗?不要保存附表,无视一下。