你好在主表23栏应纳税减征额里面。
老师,购买税盘服务费金额抵扣申报时,附表和主表对应在哪里填
税盘服务费280,申报抵减时,在哪主表一列反应
金税盘服务费280,需要申报哪几个表?填写在主表的哪行?
增值税税控盘280元申报时,主表填哪一列
一般纳税人金税盘服务费280,减免税款申报表在哪里填?
请问一下 社保先不发要不要做凭证? 还是后期发的时候在做? (如果先不发)要做的话怎么写凭证? 谢谢老师
母女都是法人给对方开票可以吗?
出纳付款的时候备注港杂费,但是对方开票开国际货物运输代理费免税的,这样付款备注和发票不一致有影响吗, 怎么付款备注更合适?直接备注费用可以吗
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
为什么23栏填了数据后,保存表五后,主表23栏的数据又为空了呢。
校验时显示,主表的申报数据和表五不一致
你好,截图你的减免明细表附表四,还有主表,看一下。
本来准备将280按销售比例分摊至软件硬的。主表填了,附加税的一致了,但再返回主表时,主表23行又为0了
这个和我们一般征收的有留抵可有没有影响
主表,你的应纳税减征额在哪里啊?
然后你的减免明细表也没上传。
就是填完后,保存附表五,主表的23栏数据又没了啊
附表五应该不影响的,你这个月需要交税吗?
受影响,如果我把数据填了,即征即退部分这个月就能少缴税。
我们一般项目这个月不要要,即征即退部分要交好向万
你能把主表儿还有附表司减免明细表全部截图吗?不要保存附表,无视一下。