你好 ; 让对方出具注销的相关证明 。就算是开票的话 也不能开给合并后的公司的

老师,甲公司委托乙公司在2019年签订建筑工程合同.乙公可分包给我公司施工,2019年甲公司已给乙公司付款,乙公司也给甲公司开了发票,今年即现在我公司要给乙公司开发票结账,但是乙公司说他们已给甲公司开过票了,说我们开票晚了,乙公司的说法对吗
老师,我们用A公司和甲方签的合同,现在工程款一部分付现金,剩下的甲方用房来抵,A公司要我们给他开进项,包含现金和抵房的这一部分工程款,这样要求合理吗?甲方付款是直接付给A公司吗?
老师,我们19年和甲公司(甲方)签定维修工程合同,21年初甲公司注销了。现在工程结束我们要给甲公司开票。甲公司说他们和另一个公司合并了,我查了一下他们工商记录是已经注销,现在让我们开给他们合并的另一个公司。这样合理吗?
老师 我们是甲公司的代理 我们销售找客户 和甲公司签合同 甲公司会扣点 再付款给我们,平时若客户要发票,甲公司会扣税点 现在,甲公司第一季度开票超过小规模的免税30W,,他们要全额缴纳增值税,所以,他们让我们把我们不开票部分也要扣税费,请问 这样合理吗?
老师好,我公司去年和一个工程公司签订9%的工程合同,并且去年年底给我们公司开了一部分9%的专票,今年他们公司给我们开票按3%开票,说是税务查账认定我们的合同为清包工,不能给我们开9%的发票了,请问这种说法成立吗?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
那应该开给谁呢?,现在不给他们开票他们就不汇款给我们。
你好 ; 开的话 你现在开不了的 。 你要找税务局问下 是否 可以开出去发票。 因为 你合并了也得提供合并的资料才行的。比如收购方面这些证明资料才行的 。避免你虚开
我打电话给我们所属税务机关问问?
你好 ; 可以的。 你可以问下税务局确定了在 处理;