你好,相当于是你们的进项,我自己做账是独立保存的

老师,请问一下,机动车销售发票需不票要报税联做账抵扣吗?
机动车销售发票抵扣联作用是什么,需要做账时放进凭证?
老师,买车取得的机动车发票是用第几联作为入账凭证,第几联用于抵扣进项税呢
老师,同时丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联,可凭销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为进项税抵扣凭证吗
老师,纳税人在丢失了机动车发票的抵扣联就可以用销售方记账联抵扣进项税,为啥纳税人丢失了发票,没办法做车辆登记的时候,要销售方冲红,重新开发票,而不能用销售方记账联去做车辆登记呢
26年小规模,加工的,普票是1%开吗
老师,请问以前年度损益这个科目结转分录是怎样的?
老师你好,25年5月有个员工离职了,工资5000多没领,在公司交了2个月社保,现在没有申报5.6月的工资,但是交社保了,这个怎么处理啊,等于账上没有工资余额,但是交社保了
老师,请问公司12月支付水电费,但是没有收到发票怎么入账呢,能不能先做到预付账款,还是做到管理费用呢,等后期收到发票再红冲重新入账呢?
老师发年终奖,现在核算2025.12月的工资,还有全年的年终奖,比如这个人工资年累计55000,年末给发绩效年终奖2万,这个怎么计算税?是在自然人系统哪里申报年终奖收入?
老师,小规模开了一张普票,发票金额错了,冲红显示对方入账,这个怎么办
刚刚发年终奖备注了工资,有无影响
老师,公司收到供应商的推广补贴、售后维修激励款、t以及交付补贴,请问账务分录怎么做?假如分别是10万、15万、20万
老师,请问,只有 2025 年 9 月份的科目余额表,我金蝶里面怎么样录入初期数据
供应商含税转不含税差价怎样做账
我们不抵扣,那么这个发票抵扣联怎么处置?
不抵扣,那么就跟你们的其他合同,银行回单等一起保存的
就不用放进凭证里面咯?
你的合同放凭证里面吗,最好一起的
合同我不放进凭证的
你好,是的,你合同不放进凭证的