借管理费用、办公费贷、银行存款不允许抵扣所得税。
老师,我公司是做高压电的。仓库有3台空调。现公司办公室要领用这3台空调安装在办公室用,那我的分录:借:管理费用12000 贷:库存商品12000.那结转成本怎么做
老师 使用办公室的空调产生的超时费用 没有发票 这个怎么做分录啊
老师,您好!办公室装修费用80640,当年应摊销13440,应纳税调增额是67200,这个分录怎么做啊?
老师,请问生产面包蛋糕的企业有个研发室,每个月产生的研发费用月底的时候怎么办啊?研发支出-费用化支出是成本还是费用啊?
老师好,我们公司给办公室买的空调3800,,不想折旧,一次计入费用,分录怎么做
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
好的 我看到没有发票 不知道可以不可以直接进办公费 谢谢
你好,可以的,但是不允许抵扣所得税,你做账是可以做的。
恩恩 好的
不用客气,工作愉快。