你好,那你一次做到管理费用里面吗。
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师好,我们租入办公室为期3年,将办公室进行了装修,装修费进行3年摊销,已摊销1年,现在我们不租了,请问这个装修费我们应该怎么处理,分录应该是怎么样的
老师好,我们公司有一笔7000元的办公室装修费(地面施工和砌墙普票),这笔费用我需要摊销吗,需要的话应该分几年合适,这个长期待摊费用怎么计算的
老师,您好!办公室装修费用80640,当年应摊销13440,应纳税调增额是67200,这个分录怎么做啊?
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
对的,去年把80640全部做到管理费用里面了
借长期待摊费用贷利润分配未分配利润。
全部放到待摊费用里面吗?不是应该放到以前年度损益调整科目吗?
你是企业会计准则做账的,放到了长期待摊费用,不是太摊费。
是不是借长期待摊费用67200,贷利润分配未分配利润67200
按三年摊销的
对的是的,是这么做的。