你好 就是处置损益 用资产处置损益 科目,其他的对

您好老师,我公司是从事十几年货物运输服务公司,主要收取挂靠车辆管理费,以前车辆挂靠虽说机动车发票开具的是我公司,但是以前会计没有把机动车入到我公司固定资产,现在挂靠车辆要处置需要我公司开处置发票,并拿出了当时购买车辆的发票10万元,让我公司开2万的处置发票,那账务该如何处理,我公司才能开具处置发票
您好老师,我公司是运输公司挂靠车辆只是收取管理费,现在要处置这些挂靠车辆,当时车辆发票开具我公司是30万,现在处置10万,我没有用固定资产清理而是在开具处置发票时:借:银行存款10贷待处理财产损益9,应交税费1,同时结转当期损益,借:待处理财产损益9,贷:营业外收入9可以吗?
老师,您好,帮忙解答下,物流企业,五辆运输车两辆是个人名下买的,三两是其他公司名下买的,现在是想所有都转到自己公司名下,那我做固定资产好一些还是当做投资处理好一些,要是做固定资产需要取得发票的话对方能给我们开发票吗?那现在的价格我们该怎么定,那要是做投资处理的话我需要做什么怎么做?
您好老师,我公司是成立十几年的货运公司,有服务也有固定资产处置收入,但是服务收入计入主营业务收入,处置收入计入营业外收入,都开具增值税发票,现在税务局进行所得税收入跟增值税收入比对不符,这是由于营业外收入造成的,我该如何跟税务局解释,如何写明情况呢?
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
我想问一下社保在申报完了要在税务社保采集为啥不出来?
我现在接手一个一般纳税人公司的账,要从23年开始做起,现在我有疑问的点1,其他应收款-代扣社保费在借方有余额,我是一直挂账处理比较好,还是平掉比较好?钱收不回来2.有些月份是没有流水的我直接忽略掉这些月份,按流水做吗3,之前计提的工资冲掉还是挂账比较好?
老师,公司是小规模纳税人,今年一年购买了8000元酒水招待客户,之前买了酒都没有开票,现在让对方一次性给我们开8000元酒发票,可以直接做账嘛
老师好,公司购入二手车20万,累计折旧2万,卖了10万,比如先不考虑税的问题,那购入时,借:固定资200000 贷:银行存款200000,计提折旧,借;管理费用-累计折旧20000贷:累计折旧20000 借:固定资产清理180000 累计折旧20000贷:固定资产200000 卖出时,借:银行存款100000贷:固定资产清理100000, 借:营业外支出80000贷:固定资产清理80000,如果卖赚了,做在营业外收入,卖亏了做在营业外收入,是这么理解吗?
老师您好!企业女职工今年11月份达到法定退休年龄,但是,由于企业2024年至今一直没给职工缴纳保险,导致她无法正常退休,问一下,企业什么时候给她做停保??
您好,同一个人分别转账给两个不同的账户,回单的验证码是一致的吗
我公司账龄五年以上的两笔预付账款30万、60万的,经各种努力都没有结果。请问老师,我可以将这两笔坏账计入本年利润核销掉吗?
老师,你好,我想问一下办理营业执照,法人有年龄限制?
购销结算清单怎么写?
电子产品比如手机提折旧,年限是多少?
老师那残值不用考虑吗?
税务局说我们开具发票就属于营业收入,说是按损益科目申报有数据疑点,那我该记什么科目啊
你好 科目上不记收入 报表上按收入交增值税 折旧时考虑残值 处置就是按实际销售额