你好 ; 电子发票的话 你就开红冲发票红冲 ; 自己做红冲分录。 不用 给对方红冲发票的 ;
我之前开了一张错误的发票给客户,如果客户已经将错误的发票入账了,那我应该把红冲的发票给到客户?如果客户没有将错误的发票入账,那我不用把红冲的发票给客户,也不用拿回错误的那张发票?
电子发票已经给客户了,现在有一张红冲了,那客户那张还需要怎么处理
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
您好,多开一张专票给客户,已经跨月,客户没有抵扣,只是做了帐。现发票客户乙退回,我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗?
老师您好,我们有张销售发票还没寄给客户,而且这张发票要跨月红冲,已经开了红冲的发票了,那哪些是需要寄给客户的发票
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那客户那张其实他是不能用的,比如普票,他不是还是可以正常入账?又不像专票,有勾选系统能控制一下
你好 ; 电子发票的话 到时开正确的发票给对方 。 如果多开了或者开错了 他们自己 要根据正常发票 做账的 。