您好。请问税种鉴定了么?谢谢

老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
你好,公司新开业,上个月开始进行纳税申报,还没有营业,进行零申报的时候,关于营业执照的印花税现在需要在网上进行申报吗?
你好,公司上个月新开业成立,目前还没有对外营业,网上零申报时个税需要申报吗?
老师们好!我公司6月成立,至今还在筹建中,还没有发员工工资,请问需要零申报个税吗?
公司上个月月底新成立的,还没有经济业务发生,还在筹建期,这个月需要进行纳税申报吗?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
老师你好,请问是否有规定发工资一定要对公发放?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
好像还没有
您好,及时去税局做税种鉴定
不需要申报纳税。谢谢
也还没有去领取发票等
税种鉴定后,需要申报纳税了吗?
您好。是的。税种鉴定了才去申报纳税
因为我们这个月还在进行装修,也没正式开始办公
就好比您地皮都没有选好就去说买多少块砖头,这不是瞎胡闹么
去税局办理税种鉴定有时间要求吗?
您好 没有,只是尽快的
好的,那我这个月装修好了之后,再去税局办理税种鉴定没有关系对吧?
要是这个月只有股东投了资金,税种鉴定后,这个月纳税申报是零申报还是怎样了?
您好是的,建议咨询专管员或者税局
不要到时候专管员或者税局来找您
好的,谢谢
好的祝您学习愉快共同成长