同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我们老板接手一家转让的建筑公司,小规模纳税人,转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报,现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税,企业所得税,附加税,我们接手这几个月没有业务收入,去税务局报道和零申报前2个季度的各项税,这个月申报7至9月份时,是财务报表和各项税都是零申报吗?
老师你好,请问一下我们公司3月份成立的,小规模纳税人,季报,税务备案都已经完善了,每个月都在零申报个人所得税,到现在还没有业务,那我现在需要建账不呢,7月增值税也要零申报是吗
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
老师,我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费,应交增值税进项税额吗,没有勾选的只能做到应交税费,应交增值税,待认证进项吗
他们的财务报表数据是这样的
我下次补申报和申报时,填写这个数据吗?我们现在没有经济业务发生
按照这个数据来吧
问题是这个数据不是我们现在发生的数据,而期初建账数据要以我们以后发生的数据为准,这样申报会出现问题吗?
你得和税局里面的衔接起来
建账时,以前资产负债表中的货币资金39000,其他应付款42000,未分配利润-3000,怎样处理?
挂在期初数里就可以了
他们资产负债表年初数是为0的,期末数是这些数据
他们的期末数是你的期初数的
他们以前没有建账,没有没有科目余额表,估计资产负债表上的数据是填写上去的,我们建账时要以他们资产负债表的数据吗?
没有建账哪里来的你上面说的余额?
我问了他们财务,说是没有建账,没有科目余额表,那个数据是期末数据,年初数是0,可能是当月发生就直接填写的
没建账哪里来的期末余额