同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我们老板接手一家转让的建筑公司,小规模纳税人,转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报,现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税,企业所得税,附加税,我们接手这几个月没有业务收入,去税务局报道和零申报前2个季度的各项税,这个月申报7至9月份时,是财务报表和各项税都是零申报吗?
老师你好,请问一下我们公司3月份成立的,小规模纳税人,季报,税务备案都已经完善了,每个月都在零申报个人所得税,到现在还没有业务,那我现在需要建账不呢,7月增值税也要零申报是吗
老师我在七月份买了一个小规模纳税公司,七月底该公司就申报了增值税和所得税,这个公司只有在第二季度有一笔业务,我第三季度财务报表期初是零申报吗,不用他们之前的报表的数据吧
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
他们的财务报表数据是这样的
我下次补申报和申报时,填写这个数据吗?我们现在没有经济业务发生
按照这个数据来吧
问题是这个数据不是我们现在发生的数据,而期初建账数据要以我们以后发生的数据为准,这样申报会出现问题吗?
你得和税局里面的衔接起来
建账时,以前资产负债表中的货币资金39000,其他应付款42000,未分配利润-3000,怎样处理?
挂在期初数里就可以了
他们资产负债表年初数是为0的,期末数是这些数据
他们的期末数是你的期初数的
他们以前没有建账,没有没有科目余额表,估计资产负债表上的数据是填写上去的,我们建账时要以他们资产负债表的数据吗?
没有建账哪里来的你上面说的余额?
我问了他们财务,说是没有建账,没有科目余额表,那个数据是期末数据,年初数是0,可能是当月发生就直接填写的
没建账哪里来的期末余额