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以前有个银行存款的会计科目建账的时候没有录期初数据,这个怎么办

2021-10-13 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 09:37

同学你好 和申报的不一样了吗

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快账用户7077 追问 2021-10-13 09:38

以前这个银行没有做账,然后期初数也没有录入软件里,这个怎么办

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齐红老师 解答 2021-10-13 09:47

那你现在需要补做这个银行的账

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快账用户7077 追问 2021-10-13 09:49

可是补的话,这个期初数据怎么办呢

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快账用户7077 追问 2021-10-13 09:49

我直接补,肯定余额都不对啊

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齐红老师 解答 2021-10-13 09:55

这个需要做账才行 期初数可以做分录调整进去 借银行存款 贷利润分配未分配利润 只能这样

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同学你好 和申报的不一样了吗
2021-10-13
同学您好,填未分配利润就以做平的,
2022-11-15
你这个应该是中途建账吧。 你的应收账款来源应该是营业收入产生的,营业收入结转对应的应该是本年利润。 库存商品啊 ,银行存款,这些可能对应的是实收资本,或者老板垫资。 建议结合企业的实际情况,确定对应的贷方科目。
2019-09-06
你好;   你着急建账的话; 又找不到差异; 你就    差异金额计入  利润分配去 ;  你到时   后期找到原因在去处理  利润分配去冲回来   
2023-02-07
你好,做一笔分录 借 银行存款 贷 利润分配-未分配利润
2023-01-15
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