您好,那您调整以前年度科目即可

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
建账的时候把银行存款的期初余额1.17没记上,现在一直银行存款有个 1.17和银行账对不上,有啥办法吗
老师,建账的时候把银行存款 1.17没有录入,现在对账余额里面是有1.17对不上,反结账很麻烦,有啥办法吗
建账的时候把银行存款的期初余额1.17没录入,现在一直银行存款有个 1.17和银行账对不上,有啥办法吗
公司年初建账,只有上年银行存款余额,其他明细没有,这个可以直接挂银行存款余额和本年利润里平衡吗
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
怎么调整
您好,您可以借银行存款1.17,贷以前年度损益调整
贷方,以前年度损益调整,正数吗
您好,是的,也是正数的