你好,这个不需要交印花税的。

老师,我们收到的发票 *设计服务*广告制作 是工程项目上做标识牌了,请问这个是要按加工承揽交印花税吗 老师,我们收到员工报销的广告公司的手撕票4500元,制作公示栏了,请问这个也要按加工承揽合同交印花税吗
老师,请问我们是给商家做互联网信息服务推广的,请问我们印花税怎么申报?是加工承揽合同吗?请问计税金额是不含税的还是含税的金额啊
老师,我们是属于科技推广应用服务行业,我们是做互联网广告推广的,请问我们的主营业务成本是什么呢?还有,我们需要交纳印花税吗?
您好,我们公司是电子公司,请问下就是交那个印花税,帐簿资金和那个承揽合同印花税是什么意思啊?怎么计算呢?以含税还是不含税金额?几个点?
请问老师,我在填写印花税申报的表里,印花税计税金额我是填写含税金额还是填写不含税金额呢?比如我们的含税金额是113,不含税是100
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
现代服务不需要交印花税吗?
你好,需要看具体的服务,如果是技术服务的话,需要交咨询服务,这种不需要交。
不是所有的行业都需要缴纳。
哦哦,我们是属于广告宣传的。请问在什么文件可以看到哪些需要交,哪些不需要交啊
好,广告宣传的不需要,如果是广告制作的需要。