你好,主营业务成本就是人员的工资,还有广告费。
老师,我们属于广告服务行业,有个客户之前帮他们做了宣传栏,后来出现点问题叫我们帮忙维修一下,要我们开发票,开票的税收名称我是开广告服务还是什么呢?
老师,我们运营的app,收入是来源于播放推广的广告,但是我们行业是软件和信息技术行业,开票我们也是开信息服务费,请问我们需要交文体费吗?
老师, 我们是信息技术有限公司,我们主营业务有互联网广告服务;互联网搜索服务,我们现在预存了竞价开户费用(360搜索服务费用),这个进计入什么科目?票已收到
老师,请问我们是给商家做互联网信息服务推广的,请问我们印花税怎么申报?是加工承揽合同吗?请问计税金额是不含税的还是含税的金额啊
老师,我们是属于科技推广应用服务行业,我们是做互联网广告推广的,请问我们的主营业务成本是什么呢?还有,我们需要交纳印花税吗?
一般纳税人取得免税鸡蛋普票,销售给第三方可以开免税普票吗
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
你好,需要交纳印花税的
哦哦,我们也是可以选择其他广告公司一起做推广,然后入成本是吧
你好,对的,你的理解是对的
请问,一个法定代表人的三家公司可以有往来吗?都是相邻行业的
一个法定代表人的三家公司可以有往来
互相之间开发票没有关系吗?
真实的业务,互相之间开发票没有关系
哈哈,就是我们给别做推广,然后老板的另一家公司给我们开票,这样行不
不可以的,合同和开发票是一致的
A公司是客户,然后老板的公司有1.2.3一共三家公司,1和A之间有合同,开票做收入。然后老板的2.3和1之间开票做收入,这样的可以吗
你好,那样也是可以的
只要我们正常申报纳税就可以是吧。只是想节税,有小微企业的优惠想利用起来
正常申报纳税就可以