借其他应收款贷银行存款。

老师,客户买的我们机子,坏了,返厂修,费用由我们先垫付给厂家,回头找客户要钱。这笔业务怎么做
我们是化妆品厂家,客户在我们这加工,产品需要检测,付了检测费用给我们,我们在付给第三方机构,客户是公司帐户转到我们公户,我们是微信支付给第三方机构,那我们公户收到这笔钱,怎么做帐
老师,有个问题想咨询一下,有笔业务,我们4S店先垫付给客户100元,后来,厂方索赔返给我们这100元,我们开票100给厂方,这种情况,我支付出去的100元是做成费用,还是冲减收入?
客户把我们送菜的胶框搞丢了,然后让他们给我们赔钱,还要我们开胶框的发票,我们就让厂家给客户开票,本来属于客户去厂家买胶框赔给我们的,然后我们股东就让胶框厂家先把这笔款转给我们,这个怎么做账务处理?
老师,我们让厂家去我们的客户单位修理我们卖出去的机器设备,产生了一笔技术服务费用,我们付给厂家,这笔钱怎么做分录~我们这个客户会打给我们这笔对应的服务费用~这种可以计入主营业务成本吗~我们属于给企业做设备安装及运维服务企业
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果不入系统,平时消耗了怎么出账?怎么分配到每个店铺里?
老师做销售的三年了都没有开过单这正常吗?
老师,卖钢琴的收到服务费应该入哪个科目
仓库入库,一般纳税人和小规模纳税人,分别是含税价入库还是不含税价入库
老师好!往来款项清理后一些账务实际没有挂账,而账簿上有余额,该怎么处理
老师,流动资金是指什么,是报表上那个数
个人去税局代开发票,能开什么类型的发票,还需要交个税是吗?
老师,预充会员卡 1000 元,送 100 元,该怎么记账呢?
请问CPA口碑班有综合课程吗
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)