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老师,购入生产设备同时也购入了生产设备的操作软件,生产设备计入固定资产,生产设备操作软件计入无无形资产,对嘛?

2021-10-14 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 08:34

你好 可以的 可以这么做

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快账用户3787 追问 2021-10-14 08:51

老师  每个月无形资产该摊销多少金额 用那种方法算啊

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齐红老师 解答 2021-10-14 08:59

你好,无形资产的价值/12/10 按十年分摊。

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快账用户3787 追问 2021-10-14 14:29

好的 明白了 老师 再问一个问题 因其他原因导致多交增值税,多交增值税的部分于9月份退回,做分录是不是这样做 借:银行存款 贷:应交增值税-未交增值税 那“应交增值税-未交增值税”就有贷方余额,我又如何去平掉,这个贷方

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:31

好得需要看一下你之前账上是怎么多交正常的,你多交的话,你的应交税费未交,增值税有借方余额才对。

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快账用户3787 追问 2021-10-14 14:50

老师 我说错了 应该是这样 收到增值税退回 第一笔分录: 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 第二笔分录: 借:应交税费-应交增-转出未交增值税(红字) 贷:应交税金-未交增值税(红字) 那我的“应交税金-未交增值税”已经平了 那我的借:应交税费-应交增-转出未交增值税 又该怎么平

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:53

你好,你账上多做了收入吗?

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快账用户3787 追问 2021-10-14 14:57

没有多做

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快账用户3787 追问 2021-10-14 14:58

这个原因导致多交的,然后9月份退回的

这个原因导致多交的,然后9月份退回的
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齐红老师 解答 2021-10-14 15:07

那你好,那你只需要做一次进项转出是不是。

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:07

账上做了几次。如果你做了一次的话,你的未交增值税肯定有余额,因为你多交了税款。

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:07

你的销项是100,进项是20,然后你的进项转出是100。 你需要交180吧,结果你交了280。

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:07

不是你的未交增值税在借方有余额。

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快账用户3787 追问 2021-10-14 15:34

老师 我已经整明白了

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齐红老师 解答 2021-10-14 15:40

不用客气,工作愉快。

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你好 可以的 可以这么做
2021-10-14
你好 ;    那设备和软件 怎么开的税率 ; 我看看税率 
2021-09-01
设备和软件一起计入固定资产。
2022-02-17
同学, 你好。这个如果是配套的可以入固定资产。
2023-05-30
购买软件设备如果主要是软件内容而非硬件,理应开具的是无形资产的发票,通常是6%的税率。如果开具了13%的税率发票,可能会涉及到税务处理和资产分类的问题。建议核实软件与硬件的价值比例,并咨询税务师进行正确的发票处理。
2024-10-28
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