同学你好,是可以的;;;

老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,平时老板开回来的餐饮票,我看超过了我们可以抵扣的比例,我就少入一些账,可以不?反正到时汇算清缴的时候也要调出来缴税
老师,我想问一下,我们公司员工出差,有些费用支出开不到发票,这些无票支出,我可以先入账,在汇算的清缴的时候,在做纳税调整,这种可以吗?
老师你好,老板今天拿了到医院看病的小票过来报销,还有一些开不了发票的小票(餐费、加油票和过路费二维码都超过超过开票时间),这些票我能入帐吗?如果可以只要汇算清缴的时候纳税调增就可以吗?
老师,请问一个我们老板私卡支付工厂日常开支费用,有的是没有发票的,但是我在汇算清缴调增不抵扣,账里面冲销老板平时的往来借款是可以的吧? 这样合不合规?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
平时有些货款老板为了方便,就用自己的私卡付的了,我就直接做成其他应付款-老板,得行吗?
同学你好,平时有些货款老板为了方便,就用自己的私卡付的了,我就直接做成其他应付款-老板,得行吗?——可以
需要附相应的银行回单吗?很多时间都是微信转账,怎么办?
同学你好 可以用**转账截图
不附转账附件可以不
同学你好,正规是需要附转款凭证的;