按进销存系统的价格为准

我公司销售商品A2000元,附带赠送商品B200元。请问下老师这一销售行为怎么进行账务处理,赠送的商品也是按实际金额出库吗,借哪个科目呢
老师,下午好~我现在使用速达账务系统和进销存关联使用的,客服在进销存销售开单,月底会自动结转成本,现在有个问题,我们赠送给客户的商品,销售开单是0元,这笔到月末账务系统那边结转成本就不会把这笔0元开单的成本结转过来,这要怎么做呢?
老师,我们有些赠送给客户的商品按0元出进销存系统还是按销售价出库好
老师,我们是代理商,上游厂家以我们的名义借领的促销品发到我们库房,这些赠品是厂家用来赠送给客户的,这些入我们库房,我们做账吗, 还是入库的时候借库存,贷营业外收入,出库的时候借销售费用,贷库存呢?
零售商品又买又送,买的按正价出单,送的商品按0价格出单,赠送的这部分库存商品是结转成本还是转销售费用合适呢?(请教老师分别说说内外账的处理方法)
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
这个怎么做账,按成本做账还是销售价
结转成本是按成本价结转的
赠送的会计分录说一下老师
收入就是, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 成本结转是,借:主营业务成本,贷:库存商品 这个结转的库存商品,包含赠品的成本
赠送的不需要给钱,怎么会是借:应收账款
你应收账款,就是正常产品销售的应收账款啊