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老师你好,那个印花税的购销合同的话呢,是写那个发票的总金额是写在计税金额这里吗?,那他是9月份的发票的总数吗?

2021-10-14 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 20:08

你好,有合同的,按购销合同总金额填写申报 没有合同,计税依据=购进含税金额%2B销售含税金额 

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快账用户9281 追问 2021-10-14 20:09

老师你好,我是小规模公司,我9月份开出的发票这里写的是9月份的总数的发票金额吗?是购销合同

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快账用户9281 追问 2021-10-14 20:10

这个62755.44是我这个9月份开出去的发票,总金额数字

这个62755.44是我这个9月份开出去的发票,总金额数字
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齐红老师 解答 2021-10-14 20:11

你好 有合同的,按购销合同总金额填写申报 没有合同,计税依据=购进含税金额%2B销售含税金额  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9281 追问 2021-10-14 20:12

老师你好,没有疑问

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齐红老师 解答 2021-10-14 20:14

祝你学习愉快,工作顺利!

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你好,有合同的,按购销合同总金额填写申报 没有合同,计税依据=购进含税金额%2B销售含税金额 
2021-10-14
您好 购销合同就不需要再填写 了
2021-10-16
同学,你好 这是附加税申报表.不是印花税
2021-10-14
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2022-10-07
同学你好 对的 也要
2021-11-04
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