你好,固定资产还在使用的,不用做处理。

请问下固定资产计提折旧计提完了,和残值相符,是不是就不用计提折旧了,剩下的净残值需要处理吗?
老师,我固定资产折旧计提完后,就剩下残值没有计提了,我该怎么账务处理?
老师,您好,固定资产折旧计提完之后还剩下一点净残值需要怎么处理呢
老师好,想问一下公司的固定资产折旧计提完了,账面价值就剩下残值了,公司要注销,该怎么做账务处理?
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师您好麻烦咨询一下外贸出口企业,2025年出口3笔没有开具出口发票,后期怎么出口,需要出口退税
老师,自产产品给员工分做为福利,视同销售,还并入薪金缴个税吗?
您好老师麻烦咨询一下劳务派遣简易计税今年是6 %吗
实际操作过程中,如果预缴时我季度财报有错误,申报表也报掉了,那我可以直接在下一季度预缴时填正确的累计数吗,就是不更正前一季度的财务报表和相应的预缴申报表了
买了发票开了假成本票,被查了怎么解决
老师好,“自增值税法实施后,自然人也可以在电子税务局开具发票,按次不到1000元享受增值税减免政策!一个月不能连续!”这个是什么意思?
老师你好!员工年终奖人数比较多,可以分开 单独申报几人 ,合并申报几人吗。
有买赠的需要开票,赠送的那个商品按正常售价开一行,下面开一行一样的负数金额,这样一正一负刚好抵消掉了,但是不知道这样开票可以么
已经修改了财务会计制度备案,但是还是月度,怎么办?
老师,先付全款后发货,并且货物是分批次几个月发完,收到的发票时是必须按打款金额开,还是也可以分批次按每次到货的价钱开,
还在使用的,没有使用的计提期满要不要处理?
你好不需要做处理的。
提前报废的要处理不?老师
好,需要的做固定资产清理。
谢谢老师,知道了
不用客气,工作愉快。