同学你好 这个你按照发票来做就行了 优惠券不在账上不是吗

请问老师:我公司公司购买的研发设备,原价10003,实际付款也是10003元,最后专票金额为10000元,说是开发票时用了一张优惠券3元,这3元怎么人入账?
老师晚上好,房地产开发公司,卖给别人一套总房款是575000元,房款已收齐也转过收入了。备案表上金额也是575000元,但后来又支付他们公司老总许给的5000元,抵扣契税,这5000元从公司出。那么我给他们开发票时,金额可以按照570000元开吗?相当于这5000元从他们房款上优惠
资料:南湖公司3月份发生下列经济业务(1)开出转账支票购入甲材料(计划成本计价)一批,价款为20000元,增值税税额为2600元(2)收到客户B公司用于归还货款的支票一张,面额50000元,填写进账单送存银行,并收到进账单回单。(3)从银行划款220000元,申请签发银行汇票存款,已办妥相关手续。(4)向A公司购入小汽车一辆,价款20000元,用银行汇票支付,汽车交付使用,余款已转回。(5)出售产品一批,价款8000元,增值税税额为1040元,收到银行本票一张,面额为9040元,填写进账单送存银行,并已收到进账单回单(6)支付电话费1000元,开出转账支票支付。(7)从银行存款账户汇款60000元到建设银行天津支行,设立采购专户。(8)向天津恒达公司购入乙材料一批,价款50000元,增值税税额为6500元,已从采购专户转账,余额转回企业银行账户。(9)从银行存款账户划款100000元存入金信证券公司,以备用于投资。(10)以存入金信证券公司的专项存款50000元,购买A公司发行的股票准备随时用于出售。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录。
1.乙木公司是增值税一般纳税人,2021年8月发生了以下经济业务,请进行相应的账务处理。(1)1日,该公司采购部实行定额备用金制度,核定定额为3000元,并由采购部人员小张专门管理,小张借出备用金3000元,以现金付论。(3分)(2)7日,采购部小张报差旅费2200元,以现金付论。(4分)(3)13日,乙木公司购入甲公司原材料一批,收到增值税专用发票明的价款为100000元,增值税税额13000元,原材料尚在运输途中,款项暂未支付。(6分)-(4)27日,乙木公司用转账支票支付前欠甲公司的材料款113000元,已收到对方开来的收款收据。(3分)(5)30日,采购部小张报销差旅费2-600元,并交回定额备用金剩余现金400元。(6分)(6)30日,月末进行现金盘点,发现现金盘盈400元,账实不符。经核实,多余的现金是无法查明原因的现金溢余。请做出批准处理之前和之后的账务处理。
老师,请教个问题,我们公司在我网上购买了一项服务:顺丰快递打8.5折的优惠,付了13元,顺丰公司给我们开具了一张预付卡销售的发票。后期在寄快递的时候,可以享受8.5折优惠,但是这个预付的13元,我要怎么做账呢,做成预付账款?
我公司为一般纳税人商贸企业,收到一张自产农产品免税普通发票,发票金额为760033.6元,正常分录是 借:库存商品760033.6 贷:应付账款760033.6;但是自产自销农产品是可以抵扣9%进项税的,并且当月我已经抵扣了9%的进项税68403.03元,做账分录应为 借:库存商品760033.6 待认证进项税额62403.03 贷:760033.6 ,那我进项抵扣的进项税应该怎么做分录?
老师请问会议费没有签到表,有会议召开的文书和照片能入会议费吗
网络科技公司,小规模,发放的工资可以做主营业务成本吗,如何做账
老师,公司签了5年房租,但经营一年后把部分区域转租给另一家公司,请问我们是跟以前一样正常按月摊租金吗?该公司付款给我们的话我们再做收入?
香港餐厅开的收据可以作为税前扣除凭证吗
老师,我们是商会,付的审计费用计入什么科目?
企业工商年报是年检吗
生产成本账24年的错了,今年如何调整
老师,班组长个体户没有劳务资质,但是承包的人员都是普工,不涉及高空作业需要资质的人员,那么可以开劳务发票给我们吗
房东开具的房租发票,由于填写错误已冲红,之前所缴纳的房产税和个税如何退回?后面重新开具发票,为何之前的免税显示为1.5的税率?
实际多支出的3元怎么办呢?
你们这个三元不是优惠券吗 又没有付款
付了,就是因为付款了,才不知道这3元怎么入账,因为发票少3元吗
是的 那就计入营业外i支出了
营业外支出下面的附件呢?是用白纸写个说明吗?
这个不用附件的哦