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请问老师:我公司公司购买的研发设备,原价10003,实际付款也是10003元,最后专票金额为10000元,说是开发票时用了一张优惠券3元,这3元怎么人入账?

2021-10-15 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 09:49

同学你好 这个你按照发票来做就行了 优惠券不在账上不是吗

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快账用户2794 追问 2021-10-15 09:50

实际多支出的3元怎么办呢?

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齐红老师 解答 2021-10-15 09:57

你们这个三元不是优惠券吗 又没有付款

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快账用户2794 追问 2021-10-15 10:00

付了,就是因为付款了,才不知道这3元怎么入账,因为发票少3元吗

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:10

是的 那就计入营业外i支出了

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快账用户2794 追问 2021-10-15 10:11

营业外支出下面的附件呢?是用白纸写个说明吗?

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齐红老师 解答 2021-10-15 10:22

这个不用附件的哦

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同学你好 这个你按照发票来做就行了 优惠券不在账上不是吗
2021-10-15
你好!这个你可以借固定资产-车辆 -买价, 73000 固定资产-车辆-购置税 贷银行存款 营业外收入 1500
2024-09-03
您好,5按价外费用给商家,项目与95的项目相同,但数量是零
2021-04-27
有两种思路:一是按实际支付 70 元报销,和员工沟通说明后,借 “管理费用 - 快递费” 70,贷 “库存现金 / 银行存款”70 ;二是按 97 元报,差额 27 元可作补贴(计入工资算个税 ),或用其他经营相关合规发票抵补(不能用无关顺丰发票 ),借 “管理费用 - 快递费” 97,贷 “库存现金 / 银行存款”97
2025-05-20
同学,你好 是可以的
2025-06-26
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