你好 ; 借银行存款 贷递延收益 ; 借管理费用贷应付职工薪酬 ;借应付职工薪酬贷银行存款; 借递延收益贷营业外收入
政府奖励新办企业,对于年度经济贡献达到一定的数值,政府给予扶持奖励,文件规定其中30%可用于,奖励企业经营者或高级管理人员?请问这项政府补助,我公司应该怎么做账呢?
一、ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与评估重大错报风险相关的部分内容摘录如下:(1)基于2019年度税前利润较2018年增长了25%,2020年度董事会确定的利润增长目标为30%,如完成或超额完成,将按照超额比例给予管理层薪金奖励,如未能完成,将按照未完成比例给予管理层薪金惩戒。(2)为实现年度经营目标,提高工作效率和各部门之间的相互协调性,甲公司决定由销售经理兼任信用管理部门负责人(3)2020年4月,由于开发商流动资金短缺,甲公司委托某房地产开发公司承建的大型基建项目被迫停工,何时开工,尚难预料。(4)甲公司自2018年起研发一项新产品技术,于2020年12月末完成技术开发工作,并确认无形资产300万元。甲公司拟将其出售,因受国家产业政策的影响,市场对该类新产品尚无需求。(5)2020年12月初,甲公司耗资500万元全面实现了会计电算化。为尽快适应信息技术环境,财务部门分期分批对全体财务人员进行了业务培训。要求:针对上述第(1)至(5)项,假定不考虑其他条件,逐项指出是否可能表明存在重大错报风险。如认为存在重大错报风险,指明重大错报
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与评估重大错报风险相关的部分内容摘录如下:(1)基于2019年度税前利润较2018年增长了25%,2020年度董事会确定的利润增长目标为30%,如完成或超额完成,将按照超额比例给予管理层薪金奖励,如未能完成,将按照未完成比例给予管理层薪金惩戒。(2)为实现年度经营目标,提高工作效率和各部门之间的相互协调性,甲公司决定由销售经理兼任信用管理部门负责人(3)2020年4月,由于开发商流动资金短缺,甲公司委托某房地产开发公司承建的大型基建项目被迫停工,何时开工,尚难预料。(4)甲公司自2018年起研发一项新产品技术,于2020年12月末完成技术开发工作,并确认无形资产300万元。甲公司拟将其出售,因受国家产业政策的影响,市场对该类新产品尚无需求。(5)2020年12月初,甲公司耗资500万元全面实现了会计电算化。为尽快适应信息技术环境,财务部门分期分批对全体财务人员进行了业务培训。要求:针对上述第(1)至(5)项,假定不考虑其他条件,逐项指出是否可能表明存在重大错报风险。如认为存在重
老师你好 请问中级会计证和初级会计证是不是可以领补贴呢,广东省的
公司有人民币帐户,有港币帐户(1000元港币),小规模公司,现在要报季度财报,是不是港币余额要折算成人民币 帐务处理: 借:人民币帐户 922.45 财务费用-汇兑损益 -77.55 贷:港币帐户 1000 10月初还要转回人港币金额吗?港币帐户不用做结汇吧
出差目的地伙食费补助是120元/人/天,如果出差人员向当地缴纳了100元,那么: 1、单位可以给出差人员多少伙食补助? 2、向当地缴纳的100元是需要对方开票还是支付截图即可?
老师请问一下这个附报事项是要怎么填写呢?
老师建筑企业,没有按照完工百分比进项收入的确认,一直都是按照开票确认收入的,四年前的一个项目,之前甲方一直不给结算,所以一直没开票也就没有确认收入,当时这个项目分了两个小项目,用老板的两个单位中标的,当时他们把成本都开在了一个公司,导致现在这个公司一点成本都没有的,今年因为进行了起诉,所以甲方把剩余的所有款项都给支付完了,导致收入特别大,现在是不是不用管其他的,比如税负率什么的,因为这个现在没法保证了,直接缴纳企业所得税就可以了
个体户查账征收没有备案制度需要报送财务报表么?
做劳务派遣,关于差额纳税征收,增值税要符合那些条件
老师,你好,员工8月入职,9月购买9月社保,9月发放8月工资,那在10月申报9月个税时9月交的社保要加里吗
利润增长率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老师,你好股东注册资金85万,已经实缴到位了,但是筹备期公司装修还没有完成,后面她以借方名义转入,可以不?
没懂?比如说奖励是100,30用来奖励企业管理人员,分录??
你好 ; 借银行存款100 贷递延收益100 ; 借管理费用30贷应付职工薪酬 10;借应付职工薪酬30贷银行存款30; 借递延收益30贷营业外收入 30 ; 剩下的 70放着 ; 如果不 支付了 就直接转 70到营业外收入去
老师 其他的我都看懂了,就是:借:递延收益 30 贷:管理费用??为什么是:借递延收益30贷营业外收入 30??
你好 ; 你要把你发生的 30 对应的 把递延收益结转贷营业外收入去 ; 是的。 30 ; 你上面写的直接冲费用是净额法 ; 如果按我写的就是总额法 ; 你自己选择 一种来做账
净额法 下剩余的70 那应该怎么做分录呢?
你好 比如 剩下的 70 做 借递延收益 贷 营业外收入
营业外收入不是总额法吗?
我选择用净额法冲减管理费用! 这样子是不是企业所得税还会少交??
你好; 是的。 会涉及影响所得税的; 你之前冲了管理费用 ; 剩下的70 转 营业外收取