同学你好 都是有发票的吗
徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,这季度的利润有点高,因为有部分人工费要付给劳务公司的,还没收到发票,我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本,现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里,现在不知道怎么做分录,还请老师指导一下,还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢?谢谢
老师你好!我们公司最近委托第三方办理申请高新企业,先支付了前期费用28000,就是办理高新企业的服务费,后续申报成功还要支付40000元,这个费用怎么出账,麻烦老师辅导一下一个完整的会计分录怎么做?
老师,你好,我们是新成立得公司,我们是找的代理公司做账,我们五月份开通公司网银公户,老板以借款方式转入公户一笔钱,整个五月就这一笔银行业务,然后五月份买了办公用品,电脑,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后报销也是在六月份发生的,然后财务公司要五月份的费用票据,回单对账单,我应该怎么给代理记账公司
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
公司是生产制造企业,也是高新技术企业,目前我对高新企业的研发费用中的材料费不知道怎么记账,研发人员的工资,社保,其他日常开支的费用我是这么做的分录,您看对吗?计提本月工资/社保费 借:研发支出—费用化支出—工资/社保费 贷:应付职工薪酬—职工工资/社会保险费 发放工资和缴纳社保时:借:应付职工薪酬—职工工资/社会保险费 贷:银行存款 日常费用开支时:借:研发支出—费用化支出—研发技术服务费 贷:银行存款 研发领用材料费这里我就不太理解应该怎么做账务处理了,请老师指导讲解一下,谢谢
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?
老师好~想咨询下,税务针对股息分红,一般会让企业提供哪些资料?
老师,收到了不合理的油票,是不是不做处理就可以了
给红十字会捐款能享受什么优惠政策? 公司和个人都发一下
应交税费-应交增值税-已交税金,这个会计科目是核算什么的?
老师:请问一下其他公司(跟老板是朋友)借给我司的借款,也没有签借款合同,这个月打了3次累计30万(备注了借款),后面可能还会继续借给我司,这种要交印花税吗?假如要交,没有合同按什么金额来交呢?
长期待摊的租金是当月计提,次月摊销吗?
老师,同时出口2单货物 (不是同一个收货人),本月只做一单退税,另外一单下次退税,不退税的这单采购发本月要开进来吗
公司卖了一辆二手车,是二手市场开具的发票,销售方是我们公司的抬头,申报增值税的销售额填在哪一列
郭老师,非同控的长期股权投资,比如a投资b,占股60%控制b,初始投资成本是100万,公允价值120万,b净资产150万,我按哪个我账
有的,写服务费
借主营业务成本 贷银行存款
老师这个不记入研发费用吗?
嗯 这个不计入研发费用的
哪些可以记入研发费用呢?
是研发有关支出的可以计入