亲爱的学员,如果不自用,那机器的用途是什么呢?

正常情况下进口机器后,收到海关进口缴款书,然后网上缴纳了进口增值税进口关税,那么打印回单后,根据缴款回单,怎么做分录呢?
进口机器(不自用)及缴纳进口增值税关税的分录
进口机器(不自用)缴纳进口增值税关税的分录
进口的酒有专用缴款书海关进口增值税,关税,消费税;小规模和一般纳税人怎么做分录的?
进口关税和进口增值税分录
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
买来再卖给国内需要的客户
老师在吗
分录就是,借:库存商品 买家%2B关税 应交税费-增值税(进项税额) 贷:银行存款 卖给客户的分录。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
缴纳进口增值税关税的分录,
不是这个
借:应交税费-增值税(进项税额) 库存商品(关税) 贷:银行存款
老师,那有老师让这样做是不是不对 借应付账款-xx 贷银行存款
老师这个分录是对的,但是不是你问的那个问题的答案,这个分录是说你购进机器当时没有付款给供应商,然后用了应付账款这个科目。现在你把钱付给供应商,就是借应付账款-xx 贷银行存款
那老师这个分录就跟缴税没直接关系对吧,是付钱
老师您的分录才是直接对应缴纳进口增值税关税对吧?
是的,没有直接关系,但是在你采购机器的整个过程中也包含了这个分录。
先谢谢老师耐心解答,同时前几个月我交税的分录做错了 借应交税费-进口增值税 借应交税费=进口关税 贷银行存款
那可以把账调下就可以了。
老师请教下调帐分录
你把应交税费=进口关税调到主营业务成本里(机器如果卖了)就可以了。
可老师您的分录写的是库存商品,我能调到库存商品里面吗?因为不确定有没有卖东西太多了
因为当时你们卖掉的时候,肯定是做了一笔结转成本的分录,借:主营业务成本 贷:库存商品;如果还没有卖的话就是调到库存商品里。这个根据公司的实际情况来就可以了。
老师有什么办法比较快速查找到是否卖掉呢?因为好几个月前了
亲爱的学员,你这不是为难老师吗?老师只负责解答专业的分录,这个查账还是需要您自己去看以前的凭证。
额抱歉……我以为有什么快捷方式
努力的小天使,加油。