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进口机器(不自用)缴纳进口增值税关税的分录

2021-10-15 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 13:52

亲爱的学员,如果不自用,那机器的用途是什么呢?

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快账用户8135 追问 2021-10-15 13:53

买来再卖给国内需要的客户

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快账用户8135 追问 2021-10-15 13:57

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-10-15 13:57

 分录就是,借:库存商品    买家%2B关税        应交税费-增值税(进项税额)  贷:银行存款      卖给客户的分录。借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费-增值税(销项税额)   同时结转成本   借:主营业务成本    贷:库存商品

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快账用户8135 追问 2021-10-15 13:59

缴纳进口增值税关税的分录,

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快账用户8135 追问 2021-10-15 13:59

不是这个

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:01

借:应交税费-增值税(进项税额)  库存商品(关税)   贷:银行存款

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:04

老师,那有老师让这样做是不是不对 借应付账款-xx 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:06

老师这个分录是对的,但是不是你问的那个问题的答案,这个分录是说你购进机器当时没有付款给供应商,然后用了应付账款这个科目。现在你把钱付给供应商,就是借应付账款-xx 贷银行存款

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:07

那老师这个分录就跟缴税没直接关系对吧,是付钱

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:08

老师您的分录才是直接对应缴纳进口增值税关税对吧?

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:09

 是的,没有直接关系,但是在你采购机器的整个过程中也包含了这个分录。

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:19

先谢谢老师耐心解答,同时前几个月我交税的分录做错了 借应交税费-进口增值税 借应交税费=进口关税 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:20

那可以把账调下就可以了。

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:22

老师请教下调帐分录

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:24

    你把应交税费=进口关税调到主营业务成本里(机器如果卖了)就可以了。

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:25

可老师您的分录写的是库存商品,我能调到库存商品里面吗?因为不确定有没有卖东西太多了

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:27

因为当时你们卖掉的时候,肯定是做了一笔结转成本的分录,借:主营业务成本    贷:库存商品;如果还没有卖的话就是调到库存商品里。这个根据公司的实际情况来就可以了。

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:28

老师有什么办法比较快速查找到是否卖掉呢?因为好几个月前了

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:29

亲爱的学员,你这不是为难老师吗?老师只负责解答专业的分录,这个查账还是需要您自己去看以前的凭证。

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快账用户8135 追问 2021-10-15 14:31

额抱歉……我以为有什么快捷方式

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齐红老师 解答 2021-10-15 14:32

努力的小天使,加油。

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2021-10-15
借库存商品(加关税) 借进项 贷银行存款
2021-09-30
你好,交税分录 借:固定资产/在建工程-关税 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款
2021-10-15
同学你好,和国内买设备做账是一样的 借:固定资产(含关税) 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2021-09-30
你好,这个机器是自己使用的吗?如果是的话,借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2021-09-30
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