亲爱的学员,如果不自用,那机器的用途是什么呢?
正常情况下进口机器后,收到海关进口缴款书,然后网上缴纳了进口增值税进口关税,那么打印回单后,根据缴款回单,怎么做分录呢?
进口机器(不自用)及缴纳进口增值税关税的分录
进口机器(不自用)缴纳进口增值税关税的分录
进口的酒有专用缴款书海关进口增值税,关税,消费税;小规模和一般纳税人怎么做分录的?
进口关税和进口增值税分录
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
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如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
买来再卖给国内需要的客户
老师在吗
分录就是,借:库存商品 买家%2B关税 应交税费-增值税(进项税额) 贷:银行存款 卖给客户的分录。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
缴纳进口增值税关税的分录,
不是这个
借:应交税费-增值税(进项税额) 库存商品(关税) 贷:银行存款
老师,那有老师让这样做是不是不对 借应付账款-xx 贷银行存款
老师这个分录是对的,但是不是你问的那个问题的答案,这个分录是说你购进机器当时没有付款给供应商,然后用了应付账款这个科目。现在你把钱付给供应商,就是借应付账款-xx 贷银行存款
那老师这个分录就跟缴税没直接关系对吧,是付钱
老师您的分录才是直接对应缴纳进口增值税关税对吧?
是的,没有直接关系,但是在你采购机器的整个过程中也包含了这个分录。
先谢谢老师耐心解答,同时前几个月我交税的分录做错了 借应交税费-进口增值税 借应交税费=进口关税 贷银行存款
那可以把账调下就可以了。
老师请教下调帐分录
你把应交税费=进口关税调到主营业务成本里(机器如果卖了)就可以了。
可老师您的分录写的是库存商品,我能调到库存商品里面吗?因为不确定有没有卖东西太多了
因为当时你们卖掉的时候,肯定是做了一笔结转成本的分录,借:主营业务成本 贷:库存商品;如果还没有卖的话就是调到库存商品里。这个根据公司的实际情况来就可以了。
老师有什么办法比较快速查找到是否卖掉呢?因为好几个月前了
亲爱的学员,你这不是为难老师吗?老师只负责解答专业的分录,这个查账还是需要您自己去看以前的凭证。
额抱歉……我以为有什么快捷方式
努力的小天使,加油。