你好同学,,这个票真实的业务发生在2020年4月就在20年4月入账
老师,你好,4月份收到的抵扣发票,5月份才抵扣可以在5月入账吗还是一定要在4月入账
我20年4月的票一直没抵扣,21年5月份才抵扣,这个票啥时候入账?
老师电费 我们公司去年一直是自己去缴的 所以票也没有开过 今年我们才用企业银行第三方扣缴 因为也是新企业 今年5月份6日电力局才把 以前的票全补给我了 包括今年4月份的票也开给我了从23年10月份开到今年4月份 票都是5月份开的 ,我4月份票还没有抵扣 我可以把 5月份开出来的电费都抵扣在4月份的所属期吗 意思就是 5月份开的票 当月把它勾选了可以吗
老师,请教你个问题,我这个月做到2月份一个账进账税额转出,但是是21年的发票21年抵扣的,在更改申报表的时候那个本期调减额需要填吗?当时21年还没有加计抵减的优惠政策
老师,有一份专票是6月份开的,固定资产的发票,当时票没有拿到所以也没有抵扣入账,这个月申报抵扣了,入账的时候是直接折旧吗?
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
那进帐税呢做账怎么处理?
你好同学,记在应交税费-待抵扣进项税
那如果知道这个月没销项,录入采购发票是都录待抵扣进项税?
你好,你如果认证了就记入进项税,如果没有认证就记在待抵扣进项税,这个不区分有无销项
等认证时怎么做?
你好同学,借应交税费-进项税 贷应交税费-待抵扣进项税